你好 不可以阿,這個系統(tǒng)里面是識別不了的,你要讓對方重開的
老師,我這有個一般納稅人的客戶,10月對方已經(jīng)開了進(jìn)項專票,可是我這在發(fā)票綜合認(rèn)證里怎么查不到呢,這是怎么回事,正常情況對方如果開了專票這個系統(tǒng)里是不是都能查到呀
老師好,1月份開票時把其中一個商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了,導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發(fā)票信息表?能不能對方只把9%稅率的這個商品申請紅字發(fā)票?
老師,開票把購買方稅號開成其三證合一之前的稅號了,這種對方是不是在進(jìn)項系統(tǒng)搜索不到發(fā)票,如能搜索到能使用嗎?還是退回重新開?
老師進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)退稅認(rèn)證了,但是名稱與報關(guān)單不相符,現(xiàn)在需要退回重新開具,這樣購買方出紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票后,在按照正確名稱開具發(fā)票,收到的紅字發(fā)票與正確名稱發(fā)票我還需要認(rèn)證處理嗎?之前認(rèn)證的需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對方開錯了,應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報稅時把這部分稅款繳納了,在2月份時聯(lián)系對方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項稅,但是這部分9的進(jìn)項稅額我能申請退稅嗎
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準(zhǔn)則
計提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額