你好 是的 是的,沒有風(fēng)險(xiǎn)的
你好,我司是制造業(yè),經(jīng)營范圍:研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修:機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件、自動(dòng)化設(shè)備;切割加工:工業(yè)鋁型材、五金塑料配件。 主要是用采購回來的鋁型材切割加工、加上螺絲、螺母等零件組裝成機(jī)架或者輸送線,然后客戶要求開票開明細(xì),那么我們采購回來的螺絲,螺母這些零件可以開發(fā)票給客戶嗎?還是發(fā)票只能開整機(jī)像機(jī)架或者輸送線
老師您好,請問一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年3月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下(1)銷售本企業(yè)制造的電子設(shè)備取得銷售額80萬元(不含稅,開出專用發(fā)票另收取包裝費(fèi)2萬元(含稅),開出普通發(fā)票,款項(xiàng)均已收到(2)上月釆用賒銷方式銷售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出;合同約定本月到期不含稅價(jià)款為30萬元,實(shí)際收到20萬元(3)接受訂制貨物一批,材料成本10萬元(不含稅,無同類貨物銷售價(jià)格(4)公司銷售產(chǎn)品提供有償售后服務(wù),包括貨物運(yùn)輸、設(shè)備安裝、設(shè)備修理設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)⑤5)購進(jìn)原材料、動(dòng)力等,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50萬元其中有成本1萬元的原材料因管理不善被盜已知增值稅稅率為13%成本利潤率為10%要求根據(jù)上述資料分析回答下列小題
一、增值稅的計(jì)算某制衣公司為一般納稅人,2019年6月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1.購進(jìn)布料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元,專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,原材料已驗(yàn)收入庫:2.本月銷售自產(chǎn)A服裝1000件,不含稅單價(jià)為04萬元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10萬元(開具普通發(fā)票);3,向某組織贈(zèng)送A服裝20件:4、受托加工特制成衣一批,委托方提供材料成本10萬元,收取不含稅加工費(fèi)5萬元:5.委托B公司加工布料一批,送出的材料成本4萬元,支付的加工費(fèi)2萬元,B公司沒有同類售價(jià):取得受托方開具的防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票(已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證),貨已入庫:6.將本月購進(jìn)布料的20%發(fā)給職工作為獎(jiǎng)勵(lì)。計(jì)算該公司應(yīng)繳納的增值稅。
公司沒有工人,主要采購原材料委托給工廠加工服裝,回倉庫檢驗(yàn)包裝后再銷售,這種情況屬于制造業(yè)嗎?公司的經(jīng)營范圍是服裝制造,銷售,批發(fā)。這種情況開成衣發(fā)票銷售有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個(gè)賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個(gè)稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時(shí)候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個(gè)季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
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需要變更經(jīng)營范圍嗎?目前是屬制造業(yè)
不用 不用變更 的呢?