你好;? ? 你們托運(yùn)是找境外公司代付的嗎; 那托運(yùn)發(fā)票? 有你公司信息沒有? ?
老師您好,需要向您請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司以CIF價(jià)格出口一批貨物,運(yùn)保費(fèi)由國(guó)外客戶承擔(dān),先由我們墊付,以FOB價(jià)格開的出口發(fā)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在還沒有收匯,我想問問關(guān)于這個(gè)運(yùn)保費(fèi)的賬務(wù)處理怎么做,麻煩您了,謝謝[抱拳]
同一法人,先注冊(cè)了一家進(jìn)出口公司,后來為了報(bào)關(guān)方便又注冊(cè)了一家報(bào)關(guān)公司,現(xiàn)在進(jìn)出口公司進(jìn)口貨物直接委托報(bào)關(guān)公司進(jìn)行報(bào)關(guān)。問: 1、進(jìn)出口公司委托報(bào)關(guān)公司辦理報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)是否需要簽一份委托合同或者協(xié)議? 2、報(bào)關(guān)公司給進(jìn)出口公司開票時(shí)應(yīng)該開普票還是專票?應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該選擇什么?稅率是多少? 3、貨物從境外裝車完成后運(yùn)達(dá)境內(nèi)貨場(chǎng)卸貨期間產(chǎn)生的制卡費(fèi)、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、裝卸費(fèi)、消毒費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)該如何明確區(qū)分費(fèi)用歸屬于哪個(gè)公司?
有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的星龍外貿(mào)公司,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從境外進(jìn)口小轎車30輛,每輛小轎車貨價(jià)15萬元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用占貨價(jià)的比例為2%。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。公司委托運(yùn)輸公司將小轎車從海關(guān)運(yùn)回本單位,支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)用9萬元,取得了運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬元,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)01:57(2)月初將上月購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存材料價(jià)款40萬元,經(jīng)海關(guān)核準(zhǔn)委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境供銷售,支付給境外公司的加工費(fèi)20萬元;進(jìn)境前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共3萬元。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。(已知;小轎車關(guān)稅稅率60%、貨物關(guān)稅稅率20%、消費(fèi)稅稅率8%)要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算小轎車在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅,消費(fèi)稅和增值稅,(2)計(jì)算加工貨物在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅。(3)計(jì)算該公司國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)2022年10月份應(yīng)繳納的增值稅
有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的星龍外貿(mào)公司,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從境外進(jìn)口小轎車30輛,每輛小轎車貨價(jià)15萬元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用占貨價(jià)的比例為2%。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。公司委托運(yùn)輸公司將小轎車從海關(guān)運(yùn)回本單位,支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)用9萬元,取得了運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬元,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)01:57(2)月初將上月購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存材料價(jià)款40萬元,經(jīng)海關(guān)核準(zhǔn)委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境供銷售,支付給境外公司的加工費(fèi)20萬元;進(jìn)境前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共3萬元。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。(已知;小轎車關(guān)稅稅率60%、貨物關(guān)稅稅率20%、消費(fèi)稅稅率8%)要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算小轎車在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅,消費(fèi)稅和增值稅,(2)計(jì)算加工貨物在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅。(3)計(jì)算該公司國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)2022年10月份應(yīng)繳納的增值稅
有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的星龍外貿(mào)公司,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從境外進(jìn)口小轎車30輛,每輛小轎車貨價(jià)15萬元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用占貨價(jià)的比例為2%。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。公司委托運(yùn)輸公司將小轎車從海關(guān)運(yùn)回本單位,支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)用9萬元,取得了運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬元,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)01:57(2)月初將上月購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存材料價(jià)款40萬元,經(jīng)海關(guān)核準(zhǔn)委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境供銷售,支付給境外公司的加工費(fèi)20萬元;進(jìn)境前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共3萬元。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。(已知;小轎車關(guān)稅稅率60%、貨物關(guān)稅稅率20%、消費(fèi)稅稅率8%)要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算小轎車在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅,消費(fèi)稅和增值稅,(2)計(jì)算加工貨物在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅。(3)計(jì)算該公司國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)2022年10月份應(yīng)繳納的增值稅具體
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
對(duì)的,由境外公司支付給托運(yùn)公司的境外公司,開的是形式發(fā)票,沒在國(guó)內(nèi)開票
你好; 那你要去跟稅務(wù)局解釋哈 ; 這樣的話; 可能會(huì)影響你的價(jià)格的?
就是想問老師怎么解釋好點(diǎn)
這個(gè)正常需要國(guó)內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票的; 不然可能影響退稅的??