嗯嗯,按你的思路做就是了哈
老師,我這邊我們公司今年交了2020年3月到2021年3月房租,四十二萬,今年三月份付款,沒收到發(fā)票,也就是說,我們掛預(yù)付賬款,但是這四十二萬屬于我們費用只占17%樣子,也就是說,四十二萬中有323076.92屬于去年三月到十二月的,其中323076.96中只有54923.08屬于我們自己公司,也就是說,我們需要補計提2020年3月到2020年12月費用,借,未分配利潤54923.08,貸預(yù)付賬款54923.08。然后將42萬預(yù)付賬款分攤到轉(zhuǎn)租其他公司頭上,借,其他應(yīng)收款328600某公司,貸,預(yù)付賬款328600,然后,因為我們轉(zhuǎn)出去83%,也就是說,42萬中,2020年3月到2020年12月,其中42萬其中323076.92是轉(zhuǎn)其他人收入,我們要不計提企業(yè)所得說,也就是補計提2020年3月到12月,分公司25%,也就是說補計提所得稅,借,所得稅費用80769.23,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅80769.23。老師是不是這樣理解呀
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
A公司與B超市于2012年12月5日簽訂《租賃合同》,約定B超市租賃A公司名下位于幸福大道1號的房屋用以經(jīng)營,B超市須于每年1月1日向A公司支付租金200萬。2013年1月1日B超市向A公司足額支付第一年租金后,A公司向B超市交付房屋,B超市開始裝修。裝修過程中,拆除案涉房屋上附著的原裝飾裝修材料后,B超市發(fā)現(xiàn)租賃房屋存在主體結(jié)構(gòu)安全性問題,遂要求A公司履行維修義務(wù),但A公司予以拒絕。因A公司拒絕履行維修義務(wù),B超市未再支付2014年房屋租金。因爭議問題一直無法解決,B超市根據(jù)《租賃合同》中“A公司應(yīng)承擔房屋主體及安全結(jié)構(gòu)部分的全部維修義務(wù)及費用,否則B超市有權(quán)行使單方解除權(quán)”的約定,于2014年7月向法院訴請解除《租賃合同》,并要求減免B超市已支付租金。A公司對此辯稱房屋主體結(jié)構(gòu)不存在安全問題,B超市也從未在租金應(yīng)付之日前向A公司提出過該問題,且因B超市拖延支付租金,A公司早在2014年3月1日就發(fā)函解除《租賃合同》。A公司針對其主張舉示相關(guān)證據(jù)。
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計提預(yù)提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費,現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師,在建的工程項目,印花稅計提和交納做什么科目?
公司幫員工集體申報個稅匯算清繳怎么操作
老師你好!我是新手小白,現(xiàn)在進親戚的公司來記賬,親戚也是剛創(chuàng)業(yè),他現(xiàn)在有2個營業(yè)執(zhí)照,3個銀行U盾,我告訴他,我可能拿不下來,他就給我報了咱這個班學(xué)習(xí),也是才上課,覺得講的還挺好,我現(xiàn)在想問一下,我現(xiàn)在要買幾個賬本記賬呢?幾個銀行賬本?請老師給我說清楚一點,我現(xiàn)在就去買,還有就是我怕給他的帳記成糊涂帳,老師,麻煩說一下,該咋記帳,不會變成糊涂帳
老師,請問貸款發(fā)放資金掛賬過渡戶,會計分錄怎么填寫
企業(yè)信用報告怎么看??
老師如何根據(jù)利潤表個資產(chǎn)負債表,編制科目余額表
23年度符合扣除6萬元費用納稅人確認扣除什么意思
老師,公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),原股東個人轉(zhuǎn)新股東個人,需要申報哪些稅種?
如果合同是24年到期的,但是沒開發(fā)票,稅務(wù)上要求補稅,那我們只能按無票收入去補稅,,如果后期開票了,那不就是交了兩遍稅了,那怎么辦
請問營業(yè)執(zhí)照掛失,操作流程怎么做?
能詳細寫下分錄么?貸:其他應(yīng)付款,借方是什么
就是開始準備退房租時,怎么做分錄
退房租 借:收入 貸:銀行存款 繼續(xù)收租 做相反的分錄
但是由于我們不實際退他房租了,抵做今年1到3月房租了,不涉及銀行存款變動,等于不退也不收了
這個分錄就不對了吧
不是說掛其他應(yīng)付款么?
借:收入 貸:其他應(yīng)付款
老師,如果沖減收入,還有個稅的問題,銷項稅票是不是就不用再沖紅開了呢
不需要先沖掉3個月的,然后再確認今年3個月的收入吧
需要紅沖開票的哈。不然怎么體現(xiàn)減免租金?
不減免了,等于沖抵后面3個月房租了。稅票是不是就不用動了
可否理解為去年預(yù)收了今年這三個月的房租
你去年沒開票 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
去年開票了,正常確認完收入了
那你還算什么減免房租了呢?那今年就3個月不開票也不收款就是了
是,但是由于這家公司和其他需要減免的公司在一張單子上,所以這家公司不退錢的話,銀行付款金額和單子上總金額不一致,是不是得掛上其他應(yīng)付款呢?
會計做賬是根據(jù)業(yè)務(wù)來做的,業(yè)務(wù)就是那樣發(fā)生的,沒有其他辦法做了