是的,就是你說的那樣子
老師好!純外貿(mào)公司是不需要繳納增值稅的,請(qǐng)問市場(chǎng)采購方式出口的,這個(gè)是沒有退稅的。需要繳納增值稅嗎?
老師,收到承租方繳納逾期滯納金屬于價(jià)外費(fèi)用需要計(jì)提增值稅,是按出租稅率來計(jì)提增值稅。那還需要計(jì)提印花稅?
老師,你好,我們3月開出含稅銷售額700萬,進(jìn)項(xiàng)稅額有多2萬多,外賬公司報(bào)稅時(shí)增值稅無需繳納,請(qǐng)問這樣子做賬不繳納增值稅合理嗎
甲方將房屋出租給乙方,后來乙方提前退租。于是,甲方向乙方收取違約金。此時(shí),該筆違約金,屬于價(jià)外費(fèi)用,需要繳納增值稅。是吧?借銀行存款,貸營業(yè)外收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 分錄是這樣嗎
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在還有增值稅價(jià)外費(fèi)用嗎?需要額外收取增值稅嗎?(銷售方需要額外繳納價(jià)外增值稅、而購買方不用繳納,是這樣嗎)謝謝老師。
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤開股東會(huì)用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個(gè)會(huì)計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對(duì)嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬左右,給紅十字會(huì)的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會(huì)出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會(huì)的,開具的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*會(huì)展服務(wù),我們會(huì)議會(huì)請(qǐng)專家講課,走的靈活用工平臺(tái),我們開票可以開什么呢,會(huì)展服務(wù)*會(huì)議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議服務(wù)費(fèi)可以嗎