你好,需要申報(bào)增值稅附表一,附表二,主表
餐飲A公司承包學(xué)校食堂,然后把食堂的窗口都再承包給小老板(自然人),A公司只是做個監(jiān)管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采購,每月末學(xué)校把食堂收入打給公司。收入支出:1、公司支付原材料供應(yīng)商貨款,2、窗口的收入打給老板個人,給學(xué)校交營業(yè)收入的5%。給管理員發(fā)了工資等費(fèi)用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。實(shí)際上公司就掙20%的管理費(fèi),現(xiàn)在該怎么記外賬呢?如果對公打款給檔口老板,檔口老板需要提供發(fā)票嗎?請老師順便幫謝一下會計(jì)分錄,謝謝!
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開票已經(jīng)達(dá)不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
老師,餐飲公司為一般納稅人承包學(xué)校食堂免稅,增值稅申報(bào)表怎么填寫
一般納稅人餐飲公司承包學(xué)校食堂,每個月有收入,為無票收入,申報(bào)增值稅都需要填哪些表格
我公司是餐飲公司一般納稅人,由于都是承包學(xué)校增值稅屬于免稅!我公司像其他餐飲公司學(xué)習(xí)技術(shù),每個月需要支付費(fèi)用!這一塊他們給我們開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),或者技術(shù)咨詢費(fèi),請問一下這樣可以嗎?如果可以的話,這個合同該如何出具?才能有效
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,都填在哪些行列
你好,收入就是在附表一6%的稅率欄次 進(jìn)項(xiàng),就是本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次?
老師,主表中免稅銷售額8顯示附表一的數(shù)據(jù),我附表一中也已經(jīng)填到免稅行列中,主表中還是第8行還是0
你好,這個根本不是免稅銷售額啊
老師,我們承包學(xué)校食堂是免稅企業(yè)申報(bào)
你好,能提供一下,為什么免稅嗎?
國家不是針對承包學(xué)校食堂經(jīng)營企業(yè)免稅嗎?
你好,你單位是高校的食堂??
是的,老師
你好,那就是直接做免稅收入申報(bào)的
老師,怎么填那幾個表格
你好,在附表一的免稅收入欄次填寫就是了?
老師,主表中第8列的數(shù)據(jù)通過附表一帶過來的數(shù)據(jù)是0,主表第10列是不是我就不用填寫了
你好,主表中第8列,主表第10列,能提供一下圖片嗎?
老師,附表一我把免稅銷售額填過了,主表中顯示還是0,第10列我沒辦法再填寫了
你好,附表一把免稅銷售額填過了,主表中顯示還是0(那就需要問稅局,是什么原因數(shù)據(jù)沒有過去了)
老師,附表一我是這樣填寫的
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)