你好,我來答這個題目
你好老師我想問一下小規(guī)模一個季度開票超過30萬,需要計提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師下午好!我想問問殘保金的計算公式怎么算
老師,這怎么回事呀,幫忙解決一下,謝謝
企業(yè)所得稅季度申報表里面房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額怎么計算
這些都屬于日雜可以嗎?
老師,我老板有兩家小規(guī)模,前任會計把收款做反了,他家的掛到她它家了,這怎么辦
老師申報印花稅計稅依據(jù)是什么
我在申報第3季度江蘇的工會經(jīng)費,應(yīng)稅項按照稅前工資還是按照實發(fā)工資填寫?
10月企業(yè)所得稅工資薪金申報實際發(fā)放的要和個稅申報一樣嗎?我提交的時候提示實際發(fā)放的和個稅的不一致
老師,資產(chǎn)負債表貨幣資金與現(xiàn)金流量表期末余額對不上,這個怎么查啊,從四月份開始就對不上了?
怎么做啊
4.3 借:庫存商品58.5 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫58.5 4.10 借:應(yīng)付賬款-暫估入庫1.17 貸:庫存商品1.17 4.12 借:應(yīng)付賬款-暫估入庫57.33 貸:庫存商品57.33 借:庫存商品50.73 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)6.60 貸:應(yīng)付賬款57.33 借:應(yīng)付賬款 57.33 貸:銀行存款57.33
主要想要第二題和第四題的答案
2、 借:管理費用-工資100000 借:管理費用-社保6000 貸:應(yīng)付職工薪酬106000 借:應(yīng)付職工薪酬106000 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 4000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 350 貸:銀行存款101650
3、 借:應(yīng)收賬款10576800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9360000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)1216800
借:主營業(yè)務(wù)成本7956000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)1034280 貸:應(yīng)付賬款 8990280
銷售毛利率的計算: =(1057.68-795.6)/1057.68 =262.08/1057.68 =24.78%
4、借:待處理財產(chǎn)損益1322.1 貸:原材料 1170 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)152.1 借:其他應(yīng)收款1322.1 貸:待處理財產(chǎn)損益1322.1
存貨盤盈的會計分錄 批準(zhǔn)前: 借:庫存商品 500 ?貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益500 批準(zhǔn)后: 借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 500 ?貸:管理費用 500
還有一部分休閑食品20000-1170=18830 借:待處理財產(chǎn)損益18830*1.13 原材料 18830 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)18830*0.13 借:管理費用18830*1.13 貸:待處理財產(chǎn)損益18830*1.13
老師 第五題咋做啊 長期待攤有點不懂
好的,我就來做做哈
借:長期待攤費用 150 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)7.5 貸:157.5 借:管理費用12.5 貸:長期待攤費用 150/12