 
                            你好 你這個(gè)要按照13%來計(jì)算的,要視同銷售的 借:營(yíng)業(yè)外支出/銷售費(fèi)用等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺得產(chǎn)品質(zhì)量有問題不接受,但是我們檢測(cè)是沒有問題的,因是安裝過所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個(gè)產(chǎn)品不含稅賣價(jià)是3萬,13%稅率 (對(duì)于這種損失,進(jìn)項(xiàng)稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒有發(fā)票的怎么處理
四、計(jì)算題1.思戀化妝品公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)發(fā)出自產(chǎn)高檔香水500瓶換取生產(chǎn)資料,取得對(duì)方開具的增值稅普通發(fā)票。已知當(dāng)月該類香水的最高含稅價(jià)為565元/瓶,平均含稅價(jià)為500元/瓶。(2)向某超市銷售高檔化妝品,開具增值稅普通發(fā)票,注明不含稅價(jià)款15萬元;另收取包裝物租金2萬元。(3)將公司一批新研發(fā)的高檔化妝品無償贈(zèng)送給某客戶,該批化妝品成本為60萬元,無同類可比的市場(chǎng)價(jià)格。(4)委托美濤化妝品公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為160萬元,支付美濤公司不含稅加工費(fèi)10萬元,取得增值稅專用發(fā)票;當(dāng)月收回該批加工的化妝品,美濤公司沒有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格。(5)將委托加工的高檔化妝品40%銷售給某商場(chǎng),取得不含稅銷售收入100萬元;將另40%
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
(根據(jù)2015年山東春季高考試題改編)俊信公司為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋化妝品、服裝等商品的生產(chǎn)與銷售,2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)如下。(1)將自產(chǎn)的一批化妝品作為樣品贈(zèng)送給經(jīng)銷商郎奇公司,由于該產(chǎn)品尚未上市銷售,因此無市場(chǎng)價(jià)格,已知其生產(chǎn)成本為80000元,產(chǎn)品成本利潤(rùn)率為5%。(2)向農(nóng)民生產(chǎn)者收購(gòu)作為原材料使用的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品一批,開具的收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為400000元;為此交易支付一筆運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)格為3200元:后因管理不善,造成該農(nóng)產(chǎn)品3/5霉?fàn)€變質(zhì)。(3)向朗達(dá)公司銷售服裝一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)格550000元:同時(shí)向朗達(dá)公司收取包裝費(fèi)4914元,開具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算俊信公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算俊信公司的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算俊信公司的增值稅應(yīng)納稅額。這個(gè)題怎么做?
(根據(jù)2015年山東春季高考試題改編)俊信公司為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋化妝品、服裝等商品的生產(chǎn)與銷售,2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)如下。(1)將自產(chǎn)的一批化妝品作為樣品贈(zèng)送給經(jīng)銷商郎奇公司,由于該產(chǎn)品尚未上市銷售,因此無市場(chǎng)價(jià)格,已知其生產(chǎn)成本為80000元,產(chǎn)品成本利潤(rùn)率為5%。(2)向農(nóng)民生產(chǎn)者收購(gòu)作為原材料使用的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品一批,開具的收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為400000元;為此交易支付一筆運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)格為3200元:后因管理不善,造成該農(nóng)產(chǎn)品3/5霉?fàn)€變質(zhì)。(3)向朗達(dá)公司銷售服裝一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)格550000元:同時(shí)向朗達(dá)公司收取包裝費(fèi)4914元,開具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算俊信公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算俊信公司的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算俊信公司的增值稅應(yīng)納稅額。怎么做?
 
                培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)生預(yù)交的學(xué)費(fèi),在沒開班進(jìn)課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個(gè)體戶24年成立的,沒做稅務(wù)登記,可以不用開通稅務(wù),不用報(bào)稅吧,沒流水
以前年度公司草料是免稅的,但開票寫成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn),怎么處理。
老師,請(qǐng)問我司的臺(tái)灣的人員,她在臺(tái)灣交的社保,公司要給她報(bào)銷,有臺(tái)灣繳納的相應(yīng)票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門這邊也有交社保。
老師,折舊計(jì)提完了的話,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是不是就是凈殘值?把車賣了的話,這個(gè)凈殘值怎么做賬的
中級(jí)怎么查成績(jī)麻煩老師告知下
最近是不是有個(gè)受益人備案。目前我還沒接到通知,一般這個(gè)是誰給通知,然后通知到誰啊
有一個(gè)彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費(fèi)用花了3萬,其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對(duì)于消費(fèi)積分、淘金幣要開票給平臺(tái)?
我想問下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒有回收資質(zhì)也可以吧


那我們把購(gòu)入的物品當(dāng)作贈(zèng)品隨商品贈(zèng)送,這個(gè)怎么處理
也是一樣的分錄的 借:營(yíng)業(yè)外支出/銷售費(fèi)用等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅
但贈(zèng)品我們沒收錢,而且和貨物開在一張發(fā)票上,顯示在折扣那行
是的,你們是沒有收錢,你們只是視同銷售的
那哪來的收入
你要視同銷售阿阿
比如我們銷售貨物100元贈(zèng)品送了10元,開票銷售110折扣10,這個(gè)分錄給明示下
你這完全是另外的分錄阿,你這個(gè)是買一送一的分錄了
我說的就是這個(gè)情況
我們就是隨貨物贈(zèng)送,而不是見人就送打廣告的那種
?借:庫存現(xiàn)金, 財(cái)務(wù)費(fèi)用---現(xiàn)金折扣? ?這里是10元的 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A,? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
不對(duì),是否應(yīng)該分別按比例確認(rèn)收入,沒有折扣這項(xiàng)
希望老師能不能確認(rèn)好回復(fù)
按照比例?你們就銷售一種貨物阿,沒有比例要算的阿
那對(duì)應(yīng)成本?
完整的分錄?
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
贈(zèng)品收入怎么算
是你們贈(zèng)送的還是別人贈(zèng)送給你們的
如果讓你處理這個(gè)事項(xiàng),從頭至尾怎么處理,這才是我們請(qǐng)教你們老師的目的
公司用生產(chǎn)下來的下腳料(廢品,沒人回收,賣不掉)包裝成贈(zèng)品,銷售時(shí)隨商品贈(zèng)送給客戶,請(qǐng)問這個(gè)廢品到贈(zèng)品的轉(zhuǎn)變?cè)趺醋鲑~,稅費(fèi)方面有什么要求 這個(gè)問題已經(jīng)回復(fù)了,你一直是在追問其他的問題阿