你好,這兩個操作都可以的
首先我司是免稅企業(yè),在以前報財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報的時候把無票成本費(fèi)用都計入了,而且沒有調(diào)整,那么我可以更正財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報嗎,還是說要把無票成本費(fèi)用這一塊補(bǔ)足發(fā)票了
老師,去年的成本有暫估,成本有變化。報年度財務(wù)報表的時候要不要調(diào)整,還是只在企業(yè)所得稅那塊調(diào)整就可以了?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
1.你好,在報企業(yè)所得稅的時候增加成本,這樣可以嗎, 2.我們這邊是監(jiān)理公司,只有過年過節(jié)利潤高,但整體利潤是負(fù)數(shù),平時季報企業(yè)所得稅的時候可以增加成本嗎,到年終時候和財務(wù)報表保持一致,謝這樣可以嗎?3.我們這邊是報年終報財務(wù)報表,
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險費(fèi),會計分錄怎么做
老師,請問一下,有沒有無完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個檢查文書,還有一個調(diào)額申請書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請單下載打印出來蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請問,工資表給人家造的4295元,因為卡轉(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報稅實際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過了?
老師,一個單位給另一個單位移交一臺車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?