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1.某食品廠(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)各類食品,5月初有尚待抵扣的增值稅額2300元。本月發(fā)生如下涉稅業(yè)務(wù):(1)向某大型商場銷售食品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上標明款項500000元,增值稅稅款65000元,款項尚未收到。(2)向某個體商店銷售食品一批,共取得收入90400元,開具普通發(fā)票。(3)節(jié)日期間,將新開發(fā)的一種食品免費發(fā)放給職工,成本為100000元。(4)本月收回上月委托外單位加工的食品一批,支付加工費6000元(不含稅),食品已驗收入庫,并收到受托方開來的增值稅專用發(fā)票。(5)從某糧油經(jīng)營部(增值稅一般納稅人)購進面粉一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,稅額為18000元,面粉已驗收入庫。(6)因倉庫管理不善,部分庫存食品因包裝受損而霉?fàn)€,該批食品成本12000元,該食品的原材料為面粉,成本中原材料占40%。(7)外購建筑涂料用于企業(yè)辦公樓在建工程(新建項目),取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8000元,已辦理驗收入庫手續(xù)。計算該食品廠當(dāng)期的應(yīng)納稅額。

2023-03-08 11:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 11:46

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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