現(xiàn)在還可以抵扣的哈
老師運輸公司,21年1張專票暫時不用,還沒有抵扣,我可以現(xiàn)在1月份在認(rèn)證抵扣嗎,可以跨年嗎
老師,2021年1月份的發(fā)票還沒有抵扣,現(xiàn)在還可以用嗎
您好!老師 我想問下2021年的發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師公司抵扣系統(tǒng)里還有2張2021年1月份的進(jìn)項票沒抵扣,請問現(xiàn)在還能抵扣嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
發(fā)票不會過期是吧
抵扣是沒有期限的哈