你好沒(méi)開發(fā)票的要計(jì)入未票收入
小規(guī)模申報(bào)第三季度增值稅,有自行開普票也有代開增值稅專票,都是開具1%的稅點(diǎn),申報(bào)時(shí)該如何申報(bào)?需不需要填寫附表?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第二季度開票不含稅專票金額是991106.06,開普票發(fā)票7800,增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
個(gè)體工商戶的小規(guī)模納稅人 在季度增值稅申報(bào)的時(shí)候 普票開票金額應(yīng)該填寫在哪一欄進(jìn)行申報(bào)呀
老師,我們是飯店(個(gè)體戶小規(guī)模,開普票),有的顧客不需要發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只申報(bào)開票的金額,還是開票和不開票的金額都得申報(bào)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度只開了一張發(fā)票,金額197,開成了免稅的了,應(yīng)該是開1%的發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),引導(dǎo)式填報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里第9行第10行金額是197,第19行本期免稅額自動(dòng)出來(lái)了個(gè)5.91,按引導(dǎo)式申報(bào)對(duì)嗎,感覺(jué)不對(duì)呢,請(qǐng)老師幫忙看看
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
好的。謝謝老師
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