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老師,我們是建筑工程公司,甲方扣我們2萬的電費(fèi),也沒有給我們開發(fā)票,這種情況這2萬視同回款嗎?也沒有喊我們開發(fā)票給甲方。目前我們實(shí)際收到甲方200萬工程款,那這2萬能不能視同回款就是合計(jì)202萬?

2023-03-08 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-08 11:01

你好,對的,是的,這2萬相當(dāng)于是回款。

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:01

工程合計(jì)應(yīng)該是202萬的。

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快賬用戶1477 追問 2023-03-08 11:02

但是這兩萬甲方?jīng)]有給我們開發(fā)票,只是開了收據(jù),我們能夠入成本或者費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:04

對方收到的電費(fèi)的發(fā)票加上原始憑證分割單也可以正常做賬,可以抵扣所得稅。

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快賬用戶1477 追問 2023-03-08 11:06

請問原始憑證分割單是什么呀?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:08

你可以百度一個(gè)格式的,就是單獨(dú)的一個(gè)格式,證明是你單位使用。

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快賬用戶1477 追問 2023-03-08 11:09

如果甲方不喊我們給他開建筑發(fā)票,是不是我們也不用喊甲方給我們開電費(fèi)發(fā)票了?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:11

對的,是的,可以這么做。

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快賬用戶1477 追問 2023-03-08 11:14

我估計(jì)甲方不會把電費(fèi)的原始發(fā)票拿給我們,那我們可以用發(fā)票復(fù)印件入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:16

發(fā)票復(fù)印件,可以的,沒有問題。

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你好,對的,是的,這2萬相當(dāng)于是回款。
2023-03-08
同學(xué)你好,建議是收到甲方工程款,貴公司開具發(fā)票給甲方,
2021-01-07
針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費(fèi)用:你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項(xiàng)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時(shí),借記“應(yīng)收賬款——A公司”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借記“主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計(jì)入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬目準(zhǔn)確無誤
2023-10-08
您好 請問可以找出原開具發(fā)票復(fù)印件么 那是否允許您補(bǔ)開6萬的發(fā)票 然后支付款項(xiàng)
2021-06-17
那你這一邊就是借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)收賬款70萬。
2021-11-27
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