你好,對的,是的,這2萬相當(dāng)于是回款。
我們是建筑公司,上個(gè)月給甲方開了100萬的發(fā)票,這個(gè)月甲方只給了我們50萬的工程款,另外50萬不給了,他們直接支付了農(nóng)民工費(fèi)用,那這怎么做賬,我們的賬才能平啊
我們是建筑公司!我們接了一項(xiàng)工程是200萬!我們開票給甲方200萬!但是政府規(guī)定公司有甲方代發(fā)!所以實(shí)際我們只收到了130萬!可是這工資部分我們怎么扣除稅前才有效!發(fā)放工資時(shí)會計(jì)分錄怎么做
老師,我們是建筑工程公司,甲方扣我們2萬的電費(fèi),也沒有給我們開發(fā)票,這種情況這2萬視同回款嗎?也沒有喊我們開發(fā)票給甲方。目前我們實(shí)際收到甲方200萬工程款,那這2萬能不能視同回款就是合計(jì)202萬?
您好,我們是施工方(乙方),我給甲方開具發(fā)票100萬,甲方付我們60萬工程款,剩余40萬甲方替我們代付工人工資,請問,這40萬我們?nèi)绾稳胭~,這40萬我們也沒有發(fā)票?。啃璨恍枰覀冋覄趧?wù)公司代工人給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果需要,只有發(fā)票沒有銀行流水,如何做到統(tǒng)一?謝謝!
我想問下,我們是做電力安裝項(xiàng)目工程的,按合同完成項(xiàng)目工程以后甲方不給錢,我們多開的三十萬左右發(fā)票甲方已經(jīng)抵扣了,這種情況對方不給錢要不到錢的情況我可以申請把我們開出去給甲方的票紅沖回來嗎
老師,我5月份工資做到9000個(gè)稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個(gè)稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本
暖暖老師在嗎?我們是加工廠,接受訂單的時(shí)候,有的是委托方帶料來純加工的,有的是把原材料票開給我們,加工后開成品出去的,這兩者報(bào)價(jià)上面有區(qū)別嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
工程合計(jì)應(yīng)該是202萬的。
但是這兩萬甲方?jīng)]有給我們開發(fā)票,只是開了收據(jù),我們能夠入成本或者費(fèi)用嗎?
對方收到的電費(fèi)的發(fā)票加上原始憑證分割單也可以正常做賬,可以抵扣所得稅。
請問原始憑證分割單是什么呀?
你可以百度一個(gè)格式的,就是單獨(dú)的一個(gè)格式,證明是你單位使用。
如果甲方不喊我們給他開建筑發(fā)票,是不是我們也不用喊甲方給我們開電費(fèi)發(fā)票了?
對的,是的,可以這么做。
我估計(jì)甲方不會把電費(fèi)的原始發(fā)票拿給我們,那我們可以用發(fā)票復(fù)印件入賬嗎?
發(fā)票復(fù)印件,可以的,沒有問題。