你好!這個(gè)你可以1、先整理現(xiàn)有的單據(jù),2,設(shè)計(jì)使用新的單據(jù),3,盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),4,處理之前呆賬,5,月初按新的制度來操作
我們公司是服務(wù)型行業(yè)的公司,我的老會(huì)計(jì)還有一個(gè)月就要走了,我要接手整個(gè)公司的賬務(wù),有2000號(hào)人,我這邊又是零基礎(chǔ),我需要注意什么呢?應(yīng)該怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前幾年的憑證,看她做賬很清楚,總賬本明細(xì)賬本,憑證都在,我接下來應(yīng)該干什么呢?還有比如說她做了亂賬,如果沒有交接清楚的話,她是不是也有責(zé)任呀?
老師,這是我們的內(nèi)部賬,我看之前那個(gè)會(huì)計(jì)因?yàn)槭峭诵莘灯傅?,她?bào)銷單就寫姓氏而已,加上個(gè)日期,她說她那邊公司有什么任職的的,什么基金的,所以她的工資都是發(fā)的現(xiàn)金的,因?yàn)檫@個(gè)公司很亂,其實(shí)是不是她是為了保護(hù)自己這樣操作的?。磕俏沂遣皇且粯??
老師我們公司是做廢舊塑料回收 加工成顆粒的 我們都是在小作坊哪里回收塑料 我們用的多 次都進(jìn)幾百萬的貨 數(shù)額太大稅局不代開 今年她們成立了個(gè)公司 要把今年上半年欠我們的票都給補(bǔ)上了 我們之前都是用我們的公戶打給她們個(gè)人賬戶上的 現(xiàn)在她們公司賬不平 這個(gè)帳這么調(diào)呀?
老師你好,我們公司生產(chǎn)車間的工資直接轉(zhuǎn)賬給承包頭,再由承包頭發(fā)放給個(gè)人,現(xiàn)在有一個(gè)人在工作時(shí)間受傷,保險(xiǎn)公司理賠需要寫一個(gè)工資發(fā)放證明,這個(gè)要怎么寫呢?大概意思就是我們公司委托承包頭發(fā)放工資
公司是當(dāng)月公司月底最后一個(gè)工作日發(fā)。以前的會(huì)計(jì)十幾年沒有開過應(yīng)付職工薪酬都是直接進(jìn)管理費(fèi)用 我現(xiàn)在接手了,準(zhǔn)備開應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問怎么處理
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺(tái)大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場(chǎng)地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請(qǐng)問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)