在的具體是什么問(wèn)題?

一般納稅人,預(yù)付租金,當(dāng)月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬
一達(dá)通代理出口,怎么申報(bào)退稅
老師在收到個(gè)人的借款時(shí),給對(duì)方開(kāi)具了收據(jù),當(dāng)還給對(duì)方時(shí),是直接收回這張收據(jù)嗎
A公司和B公司簽訂一份咨詢(xún)合同,AB公司符合發(fā)票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么風(fēng)險(xiǎn)
出口退稅是不是只退增值稅跟附加稅?企業(yè)所得稅跟印花稅或者別的稅退嗎?退的前提是不是這個(gè)企業(yè)必須繳納半年社保?
為什么建筑公司都會(huì)找一個(gè)掛靠公司往來(lái)業(yè)務(wù),老師可以說(shuō)說(shuō)這其中的關(guān)聯(lián)嗎?建筑行業(yè)的小白提問(wèn)
老師,公司出租房,涉及房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)務(wù)也有一般計(jì)稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號(hào)發(fā)放,當(dāng)月15號(hào)前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號(hào)發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書(shū)怎么寫(xiě)


老師,我報(bào)工商年報(bào)社保信息,那個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù),我看了社保記錄第一個(gè)月是按照實(shí)際工資作為繳費(fèi)基數(shù)繳納的,后面月份都是按照規(guī)定的最低基數(shù)交的,那這個(gè)范圍繳費(fèi)基數(shù)怎么算?
你好,你的工資和社保基數(shù)差異大嗎?如果你的工資低于社保基數(shù)的話,填寫(xiě)的是所有職工一年的工資合計(jì),如果是大于的話,選擇繳費(fèi)基數(shù)。這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)是你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定?
差異不大,高于社?;鶖?shù),只有第一個(gè)月是按工資,后面都是按社保最低基數(shù)交的
你好,那就選擇最低社?;鶖?shù)一年左右制,目的。
一年所有職工的合計(jì)就可以。
還有就是本期實(shí)際繳納金額是指稅款所屬期還是繳款日期?我看有老師講要按收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算,那不就是實(shí)際繳納的嗎?
好,按照收付實(shí)現(xiàn)制實(shí)際支付的。
那就是所屬期21年12月-22年11月的,對(duì)吧?
如果是次月繳納的,是這么做的。
本期實(shí)際繳費(fèi)金額不包括個(gè)人承擔(dān)的部分吧,只算企業(yè)承擔(dān)部分
好,我們這邊的口徑是企業(yè)負(fù)擔(dān)的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的都包含在內(nèi)。
我不知道,我就是想問(wèn)問(wèn)您的,如果想咨詢(xún)我們本地的情況要咨詢(xún)哪個(gè)部門(mén)呢?
可以問(wèn)一下你工商局啊,或者是你自己填寫(xiě)進(jìn)去,都包含