你好,同學。 在稅收上是減少了信用減值損失,增加利潤。
請問老師,面粉廠的賬目、稅務、業(yè)務復雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當月收入多少。增值稅報表當月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數(shù),簡易辦法計稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計數(shù))應該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
樸老師,再接著剛才的問題
咋樣減少信用損失的,是會計上做賬體現(xiàn),還是納稅調(diào)整體現(xiàn)?
會計上是減少了信用減值損失, 在稅收層面,這個減少的損失利潤了利潤,是按收入來進行統(tǒng)稱的。
我收回壞賬,借:應收賬款,貸:壞賬準備,還要沖減計提的壞賬么?壞賬年末計提的時候,都按一個比例計提的,我這筆收回了,我要沖多少?
按收回的金額沖回信用減值損失操作處理的
我原先也就按個比例計提的,現(xiàn)在按收回的金額沖,,不對吧?
確認壞賬的時候,您怎么可能是按比例,是按壞賬實際發(fā)生金額處理的。 您說的那個比例, 是沒實際發(fā)生才用比例