您好,只有拿到發(fā)票的時(shí)候再抵扣
老師,你好,請問在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選和確定勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能在征期內(nèi)操做是嗎。比如我這個(gè)月報(bào)上個(gè)稅,征期內(nèi)才能勾選確認(rèn)上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。是這樣嗎
請問老師,報(bào)稅時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是增值稅綜合服務(wù)平臺里進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)過后直接導(dǎo)過去的嗎
您好,老師,每月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在綜合服務(wù)平臺勾選統(tǒng)計(jì),有什么時(shí)間要求嗎?是在15號電子稅務(wù)局報(bào)稅之前統(tǒng)計(jì)好就可以,還是平時(shí)隨著收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票隨時(shí)勾選統(tǒng)計(jì),還是次月一次統(tǒng)一勾選統(tǒng)計(jì)呢?
抵扣勾選平臺有些發(fā)票是不能抵扣的,我選擇不抵扣勾選,報(bào)稅的時(shí)候,會在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄顯示嗎
您好,增值稅發(fā)票服務(wù)平臺的數(shù)據(jù)能導(dǎo)出嗎?是不是每次勾選的時(shí)候只能勾選手里有的紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)聯(lián),
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤400多萬可是真實(shí)的賬上沒有一分錢,遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請退款的
中級財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
請問外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào),要怎么操作?稅局說5票要合成一票申報(bào),不要分批次,請問要怎么操作?流程是怎樣的?
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
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里面的數(shù)據(jù)能導(dǎo)出嗎?
里面的數(shù)據(jù),你是指的是什么數(shù)據(jù)?
就是截止到目前系統(tǒng)未勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票,我想和手里有的紙質(zhì)版對對,看看哪些還沒有收到?您覺得有必要嗎?老師
這個(gè)我覺得沒有必要這么做,你就認(rèn)證的那些你收到的發(fā)票就行。
好的,還不太熟,多謝啦!就是算下來這月稅負(fù)比之前的高,
哦,只要是真實(shí)的就沒事