同學(xué)你好 得去稅局大廳哦
老師你好,我之前個稅申報錯誤,現(xiàn)在更正申報,能不能在系統(tǒng)里更正呢
老師,你好。更正了去年8–12月增值稅申報表,那么財務(wù)報表要更正嗎?
老師你好,我更正申報12月份財務(wù)報表現(xiàn)在能不能更正
請教老師,我在報2022年年報時發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表有點問題,我是現(xiàn)在更正申報上一年12月份的財務(wù)報表好呢?還是直接在報年報的時候按正確的數(shù)據(jù)報就行了,不需要更正申報上一年的財務(wù)報表?
老師你好我上個月有兩筆應(yīng)收做成了應(yīng)付,現(xiàn)在能不能調(diào)過來,更正申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報,如果現(xiàn)在更正算不算延期申報
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
現(xiàn)在預(yù)期了更正不了對吧
老師逾期了是不是自己在平臺上不能更正了
對的,要去稅局大廳才可以的