你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和銷售額配比異常預(yù)警為低風(fēng)險(xiǎn),怎樣寫情況說(shuō)明
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常是什么意思
你好老師!稅務(wù)局預(yù)警進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常。怎么處理呀
你好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,轉(zhuǎn)出以后后期還能用這個(gè)抵以后的銷項(xiàng)稅額嗎
老師你好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額與全部銷售額的比例不匹配,他們之間有什么關(guān)系?謝謝
老師你好,請(qǐng)教一下我們是建筑公司,有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目6000萬(wàn),我們公司要開勞務(wù)發(fā)票6000萬(wàn)出去,成本就只能是農(nóng)民工工資,這樣工人太多如果申報(bào)個(gè)稅就會(huì)交殘保金及工會(huì)經(jīng)費(fèi),老師麻煩指點(diǎn)一下有沒有更好的辦法
購(gòu)買的生產(chǎn)設(shè)備計(jì)提折舊是以發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫(kù)的次月就可以?
印花稅本年忘了繳納,在次年第一季才開始補(bǔ)交在次年第一季里,一般情況下稅務(wù)稽查會(huì)讓更正申報(bào)嗎?
老師,早上好。請(qǐng)問問勞務(wù)合同報(bào)酬的個(gè)稅扣除數(shù)和稅率是多少?有表格嗎
勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),能開勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅率是多少
老師我們公司租老板的車公司用,簽合同時(shí)日期寫的時(shí)2025年6月1日,但我們老板2025年7月18日就是今天才去代開發(fā)票可以嗎
固定資產(chǎn)清理后, 不算收入,但是納稅申報(bào)表中必須要報(bào)無(wú)票收入 是這樣嗎? 就導(dǎo)致 納稅申報(bào)表和賬務(wù)中收入不一致?
老師,生產(chǎn)車間辦公室空調(diào)維修費(fèi)怎么做賬呢
老師好,出口報(bào)關(guān)時(shí),出貨是一起的,但一批貨物中存在多個(gè)合同號(hào)。報(bào)關(guān)單上怎么填寫呢?
集團(tuán)本部組織廟會(huì)活動(dòng),抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),購(gòu)買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
不知道是什么原因,稅務(wù)局那邊發(fā)的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警,不知道是什么意思
那你們單位有免稅收入嗎?
二是單位有簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入。
開過免稅的票,是有免稅的收入
那你看一下免稅的收入多抵扣了沒有?
免稅的收入怎么抵扣呢,沒有明白,也沒有抵扣過
免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,需要認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是你直接在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選。
我們這個(gè)免稅的收入是技術(shù)服務(wù),沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
你好,那你就反饋一下,沒有多抵扣。
那反饋了之后這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)的預(yù)警還會(huì)存在嗎
這個(gè)不一定,需要看你稅務(wù)局那邊怎么處理。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。