你好,你收到的錢應(yīng)該是做到營(yíng)業(yè)外收入,然后你支付出去的屬于他的工資,需要申報(bào)個(gè)稅代扣的繳。
老師好,我們是律師事務(wù)所,司法局要求我們安排律師到看守所值班,然后司法局會(huì)給值班的律師發(fā)放補(bǔ)貼。補(bǔ)貼是司法局先打入律所的賬戶,然后我們?cè)侔l(fā)給相應(yīng)的律師。我的問題是:這個(gè)補(bǔ)貼對(duì)于律所來說是不是代收代付款?支付給律師時(shí)要不要代扣代繳個(gè)稅?
老師。我們是律師事務(wù)所。公司代收到了法律援助的補(bǔ)貼 ,并且付給了員工。開具了免稅發(fā)票。 請(qǐng)問怎么做賬呢
老師您好,個(gè)人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個(gè)是不是到 24年3月份個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果 年收不超過6萬元,可以申請(qǐng)退稅
律師事務(wù)所與律師協(xié)商好,律師只給律所交管理費(fèi),律師有案子時(shí),客戶把代理費(fèi)打到律所的公戶上的,然后律所扣掉管理費(fèi)后的金額打給律師,問題是:律所其實(shí)是只確認(rèn)管理費(fèi)的收入,給交管理費(fèi)的律師開了一張發(fā)票,那客戶再要求律所開發(fā)票時(shí),律所是還要再開一張全額發(fā)票嗎?這樣不就是律所針對(duì)同一個(gè)案子重復(fù)開票了嗎?律所不開的話誰來開?或者是客戶把錢打給律師,律師以自己的名義給客戶開發(fā)票?這種情況應(yīng)該怎么操作?
老師 請(qǐng)問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
微信掃碼加老師開通會(huì)員
哦,有一個(gè)律師在發(fā)放補(bǔ)貼之前已經(jīng)離職了,那他的補(bǔ)貼應(yīng)該怎么處理?
照樣做進(jìn)去就可以的,你還是可以申報(bào)個(gè)稅,給他改成正常,刪除了離職時(shí)間,然后你申報(bào)完了之后再給他改成非正常,寫上離職時(shí)間。
明白了,非常感謝老師的解答!
不用客氣,工作愉快。