同學(xué)你好 這個不可以的
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
公司的固定資產(chǎn)都是在22.6月后購買的,之前按月折舊。如果稅前一次性扣除的話,那12月需要再做個扣除的分錄嗎?還是直接跟原來一樣做按月計提累計折舊的分錄?
2020年,6月.購入的車子,之前都是按照每月計提折舊的,到2023.4月能一次性折舊嗎,分錄怎么做呢
老師你好,我們公司檢查的時候發(fā)現(xiàn),之前每年的折舊都是按照估計值入到里面的,每年年末計提了一次,每個月沒有計提,但是他們現(xiàn)在要每個月計提的折舊明細,我自己分析編輯的,之前有的是一次性折舊完的,這樣做合理嗎?
老師好,公司買入新車,怎么享受一次性稅前扣除政策呢?分錄該怎么做呢?計提折舊還是按四年按月計提折舊嗎?
老師 你好 我現(xiàn)在補繳了2023年的增值稅和附加稅 還有滯納金 請問這些會計分錄怎么做呀 我是小規(guī)模納稅人
老師,裝修費用,開發(fā)票稅率是多少啊?
從勞務(wù)公司雇的人,我們付款,對方給我們開票,我們還需要負責(zé)什么嗎
老師 請問 公司提供午餐 收到的是專票 這筆記入福利費 那增值稅里面可以勾選么 做賬該怎么做
運動防曬袖套和針織圍脖分別屬于什么分類編碼?
工商上地址變更了,網(wǎng)銀的單位地址是變更前的,一直不改有影響嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?發(fā)票未給我們,麻煩麻煩麻煩麻煩老師詳細簡單化的指導(dǎo)一下會計分錄?我們代賬公司入賬的
請問房開公司收到打印費,作其他業(yè)務(wù)收入,稅率是多少
老師,你好,請問有現(xiàn)金支票的存根,日期是4.30號,是不是4.30現(xiàn)金就已經(jīng)在手上了
老師,環(huán)保稅這個月可以申報繳稅嗎?