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酒店客戶開房用會(huì)員卡支付怎么做賬務(wù)處理

2023-03-06 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-06 21:41

您好,借 預(yù)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6311 追問 2023-03-06 21:46

怎么接轉(zhuǎn)成本呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:49

這種成本就是折舊

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快賬用戶6311 追問 2023-03-06 21:51

客戶掛賬怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:56

啥意思、可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎

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您好,借 預(yù)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入
2023-03-06
同學(xué)你好!酒店的房卡? 這個(gè)價(jià)值不高 可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品或者直接計(jì)入管理費(fèi)用的
2020-12-20
你好 對(duì)于公司接待客戶并支付房費(fèi)的情況,如果多付的金額掛在酒店,那么在賬務(wù)處理上需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行記錄和調(diào)整。以下是一種可能的處理方式: 1.支付房費(fèi)時(shí),將多付的金額掛在應(yīng)付賬款科目下。 借:預(yù)付賬款 - 酒店(客戶接待) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 1.當(dāng)需要使用這些多付的金額時(shí),沖減應(yīng)付賬款科目。 借:管理費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 - 酒店(客戶接待)
2023-11-21
做業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不用視同銷售。就是借管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬等等。
2024-02-19
你好,當(dāng)時(shí)工程款掛了應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸預(yù)收賬款。
2024-06-12
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