你好 可以這樣處理的?
請(qǐng)問老師,我公司開出的專用發(fā)票,當(dāng)月退回來了,但是,抵扣聯(lián)和第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)郵寄丟了,好像是被同事收到快遞不小心當(dāng)垃圾扔出去了,我手里只有一個(gè)第一聯(lián)了,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,我已經(jīng)選擇作廢了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?找不回來應(yīng)該做些什么呢???
老師好,請(qǐng)問下有一張發(fā)票經(jīng)辦人員把抵扣聯(lián)跟記賬聯(lián)都丟了,我在網(wǎng)上查到可以把第一聯(lián)復(fù)印入賬,但是聯(lián)系對(duì)方寄過來的不是發(fā)票第一聯(lián),是對(duì)方開票系統(tǒng)里面打印的,這樣可以嗎
老師,之前紅沖了2張8月份的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣的了,負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開出來了,對(duì)方現(xiàn)在要求我們把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎?正常來說,負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們?cè)糁鲑~吧,然后相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二,第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來才對(duì)吧?
老師,小規(guī)模開的專票,之前的會(huì)計(jì)人員不小心把第一聯(lián)和第三聯(lián)記賬聯(lián)給出去了,留下了抵扣聯(lián)。發(fā)票已經(jīng)追不回來的話,可以直接用抵扣聯(lián)做賬嗎
客戶退回了我們之前開的專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng),他們也沒有抵扣,現(xiàn)在我們開了負(fù)數(shù)專票出去,現(xiàn)在開出的三聯(lián)負(fù)數(shù)票和之前的收回的兩聯(lián)正數(shù)票怎么保管?之前正票我們是做了收入,現(xiàn)在負(fù)數(shù)的第一聯(lián)我們是要做賬的,那么正數(shù)和負(fù)數(shù)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不用給客戶了,直接留存就好了嗎?
小規(guī)模一個(gè)季度不超30萬是免稅的嗎
老師好,空調(diào)打孔可以開工程服務(wù)嗎
老師,麻煩問下,在建廠期間發(fā)生的檢測(cè)費(fèi)用和安全費(fèi)用是在建工程還是別的費(fèi)用
老師,就是報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,不是本公司的領(lǐng)導(dǎo),可以簽字嗎?
去年沒有確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)賬
老師,我們1-4季度企業(yè)所得稅報(bào)收入一千多萬,但是在匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該確認(rèn)收入四千多萬,這個(gè)收入差了兩千多萬,存不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師企業(yè)交增值稅還要算波動(dòng)率嗎?
你好,老師,勞務(wù)服務(wù)跟建筑服務(wù)的范圍有什么不同
請(qǐng)問物業(yè)公司給我們開票按這個(gè)項(xiàng)目可以嗎,物業(yè)公司是代付過,我們企業(yè)在小區(qū)供熱用電費(fèi)用交給他
我們公司小規(guī)模,股東都是法人股,其中一個(gè)法人股是國(guó)企,站股41%,我們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司辦公室房屋租賃期自2025 年 6 月 1 日 至 2028 年 5 月 31 日 , 共計(jì)36 月/3年,房屋給予2個(gè)月免租期,分別為2025 年 6 月 1 日 至2025 年6月30日,2026 年 6 月 1 日 至2026 年 6 月 30 日。租金為 15000 元/月。租金和押金在2025年6月份支付的,其中押金15000元,7-9月的租金,3年辦公室租賃,涉及到的分錄都有哪些?等等涉及到的問題?
也就是說對(duì)方要不要抵扣聯(lián)都沒有關(guān)系嗎,對(duì)方過去這么久了,也沒有找我們
你好? 是的是這樣的 可以用?