小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項稅 請計算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=(43260%2B5150%2B54590%2B3090)/1.03*3%=3090
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬元; (2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.03萬元; (3)25日,購進(jìn)辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。 已知增值稅征收率為3%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
例4-131某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進(jìn)辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
北京市某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬元(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額103萬元(3)25日,購進(jìn)辦公用品,支付價款206萬元,并取得增值稅普通發(fā)票已知:增值稅征收率為3%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2017年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.03萬元;(3)25日,購進(jìn)辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知增值稅征收率為3%.計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
.某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬元:(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進(jìn)辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對