同學(xué)你好 該企業(yè)增值稅=(3.09%2B1.03)/1.03*0.03=0.12萬(wàn)元
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬(wàn)元; (2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.03萬(wàn)元; (3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。 已知增值稅征收率為3%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
例4-131某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬(wàn)元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬(wàn)元;(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
北京市某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬(wàn)元(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額103萬(wàn)元(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款206萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票已知:增值稅征收率為3%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2017年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬(wàn)元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.03萬(wàn)元;(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知增值稅征收率為3%.計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
32某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某-般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬(wàn)元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬(wàn)元;(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好! 我想問(wèn)問(wèn)1.03是(1+3%)嗎?
同學(xué)你好,1.03指的是(1%2B3%),即換算成不含稅金額
25日的為什么不用算呢?
25日的是支付,而且該公司是小規(guī)模納稅人,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以不論支付的辦公費(fèi)取得的發(fā)票是專票還是普票,小規(guī)模納稅人都不能抵扣,所以25日的這項(xiàng)業(yè)務(wù)在計(jì)算增值稅時(shí)不需要考慮
好的好的謝謝老師
不客氣~希望給個(gè)5星評(píng)價(jià)哦
好滴好滴
嗯嗯,不客氣,謝謝同學(xué)哦