你好 不需要。 出口開(kāi)具的就是增值稅普通發(fā)票,不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說(shuō)不用開(kāi)稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶(hù)開(kāi)形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),屬于一般納稅人,開(kāi)具出口銷(xiāo)售發(fā)票跟開(kāi)具國(guó)內(nèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票有什么不同的地方么?有哪些要特別注意的么?
老師您好,請(qǐng)教一問(wèn)題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時(shí),幫外商在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)一些隨產(chǎn)品的贈(zèng)品,出口海關(guān)時(shí)被海關(guān)查柜。要求列出贈(zèng)品清單并報(bào)關(guān)出口并出示進(jìn)貨發(fā)票(現(xiàn)贈(zèng)品部分已取得增值稅專(zhuān)票),現(xiàn)在狀況是這些贈(zèng)品超出我司經(jīng)營(yíng)范圍,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)出口發(fā)票能開(kāi)具嗎?要怎樣開(kāi)具?這些贈(zèng)品能出口退稅嗎? ?
老師您好 我司進(jìn)口貨物再賣(mài)給國(guó)內(nèi)A企業(yè),現(xiàn)拿到減免申請(qǐng)人是A企業(yè)的海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅確認(rèn)通知書(shū),關(guān)稅增值稅全免?,F(xiàn)我司要開(kāi)發(fā)票給A企業(yè),這個(gè)稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
老師您好 我司進(jìn)口貨物再賣(mài)給國(guó)內(nèi)A企業(yè),現(xiàn)拿到減免申請(qǐng)人是A企業(yè)的海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅確認(rèn)通知書(shū),關(guān)稅增值稅全免?,F(xiàn)我司要開(kāi)發(fā)票給A企業(yè),這個(gè)稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷(xiāo)售給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶(hù)供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷(xiāo)合同如何做資料