你好,這個(gè)款項(xiàng),有償還給老板嗎??
老師你好,我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),繳納經(jīng)營所得稅是從老板個(gè)人卡扣除,用的科目是其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款金額達(dá)到230萬,請問老師其他應(yīng)付款金額不能太大吧?老師怎么繳納老板個(gè)人卡用什么科目比較好呢?急急
老師,公司欠老板的錢怎么處理比較好呢,這個(gè)其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)大有風(fēng)險(xiǎn)嗎?其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)大是指多大才算大呢?
你好,老師,這是一家生產(chǎn)制造企業(yè)的報(bào)表,這其他應(yīng)付款大多都是欠老板的錢,應(yīng)該怎么沖銷比較合適呢?
老師,公司無力償還法人的錢,做實(shí)收資本比較好,還是做營業(yè)外收入好?做在哪里比較合適,這家企業(yè)需要注銷,所以要清理其他應(yīng)付款這個(gè)科目
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師,我的意思是怎么做賬比較合情合理合法的沖這個(gè)其他應(yīng)付款?我剛開始做,不太明白
你好,如果償還了,就做償還的分錄 如果沒有償還,就繼續(xù)掛賬?
一直這么掛賬沒事么?還肯定是還不了的
你好,是真實(shí)的,就沒有問題啊?