您好,對于你們沒影響的這個
老師,對方給我我們開了一張紅字發(fā)票,我們也沒有收到藍票也沒有抵扣,原因是對方出納開錯票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務(wù)處理嗎
開具紅字發(fā)票對方已抵扣有紅字信息發(fā)過來,那對方發(fā)票抵扣聯(lián)還要寄給我們嗎?
是不是對方?jīng)]有抵扣的發(fā)票,我方開具紅字信息表紅沖發(fā)票,而且需要把對方的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回
對方公司剛剛抵扣勾選的發(fā)票,還沒做納稅申報,12月的。我方公司現(xiàn)在1月開具紅字發(fā)票對對方公司有影響嗎?
開具紅字發(fā)票,對方抵扣沒抵扣,對于我的賬務(wù)處理有影響?
老師,臨時工有臨時工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個稅這個該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
根據(jù)《關(guān)于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)第一條第五項規(guī)定:"企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回.企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當在發(fā)生當期沖減當期銷售商品收入."這句話里面的應(yīng)當在發(fā)生當期是什么意思?老師看過這個政策現(xiàn)在還能用嗎?
您好,這個目前是可以的
跨年開具紅字發(fā)票就當作今年的紅字發(fā)票用是不是這個意思,賬務(wù)處理也這樣
嗯對是這個意思的
和以前的匯繳清算也沒關(guān)系,就直接寫借應(yīng)收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)?
嗯對,然后就是負數(shù)的