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我們是物流公司,和廠簽訂拉貨協(xié)議,我們要先墊付運費拉貨,他們下個月初才能轉(zhuǎn)貨款過來,那我們墊款拉貨時怎么做會計分錄呢?收到貨款又怎么做呢?

2023-03-03 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 19:51

你好 借? 其他應(yīng)收款, 貸銀行? ?借 銀行,貸其他應(yīng)收款??

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快賬用戶4296 追問 2023-03-03 19:57

那收到貨款呢?而且我墊付運費又可以開普票回來 我是一般納稅人也是這個會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 20:01

你好? 墊付不給墊付方開發(fā)票,你還有銷售商品的貨款嗎 你不是物流公司嗎?

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快賬用戶4296 追問 2023-03-03 20:03

我是物流公司 可是我在網(wǎng)上下單在網(wǎng)上支付費用平臺會給我開發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2023-03-03 20:51

你好 你支出費用記成本里? ?

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快賬用戶4296 追問 2023-03-03 22:08

會計分錄是怎么樣呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-04 08:24

您好,借主營業(yè)務(wù)成本等,貸銀行存款等。

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你好 借? 其他應(yīng)收款, 貸銀行? ?借 銀行,貸其他應(yīng)收款??
2023-03-03
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 這個支付做其他應(yīng)付款貸銀行
2020-08-19
新年好,如果這筆錢是客戶那邊付, 是對方代付,還是就是對方承擔(dān)了這個支出呢??
2024-02-21
就是正常購銷就行,還是通過庫存商品科目核算
2019-09-09
同學(xué)你好 發(fā)票開給誰的
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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