久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

2月收到一張 日期1月31日 的采購(gòu)發(fā)票 , 金額 546 3195 .57元=4834686.34+ 進(jìn)項(xiàng)稅額628509.23元, 若做在二月份的賬上 而 二月份公戶支出的金額 僅 2230032.7元 , 差的錢 得在 后續(xù)月份 支出 才對(duì)上著發(fā)票的金額, 546 3195 .57 -223 0032.7=323 3162.87元 相當(dāng)于 發(fā)票在一月份先開來(lái)了, 而貨款在二月份 三月份, 四月份 再補(bǔ)齊 這樣可以嗎? 老師 能先開票, 后公戶去 貨款嗎?

2023-03-03 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-03 15:27

你好;? ? ? 可以的 ; 可以的 ; 意思是 你們業(yè)務(wù) 和開票的? 以及支付的款項(xiàng)數(shù)據(jù)都會(huì)不同期發(fā)生; 所以你們 可以補(bǔ)的?

頭像
快賬用戶2896 追問 2023-03-03 15:29

謝謝老師老師 我公司是做 啤酒銷售的, 就采購(gòu)啤酒來(lái) 有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 銷售出去, 客戶都不要發(fā)票, 那我每個(gè)月都剩下這么多 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 怎么辦? 有這方面的會(huì)計(jì)賬務(wù)知識(shí)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-03 15:31

?你好 ;? ? ? ?你可以抵扣的 ;? 學(xué)堂有稅負(fù)率的課程; 有空去看看? ?

頭像
快賬用戶2896 追問 2023-03-03 15:54

可以抵扣什么? 老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-03 16:01

你好;? 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 ; 你 產(chǎn)生了收入? 把無(wú)票收入 報(bào)了。 產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-03-03
你好;? ? ? 可以的 ; 可以的 ; 意思是 你們業(yè)務(wù) 和開票的? 以及支付的款項(xiàng)數(shù)據(jù)都會(huì)不同期發(fā)生; 所以你們 可以補(bǔ)的?
2023-03-03
同學(xué)你好,上述問題暫無(wú)老師能解答,非常抱歉!
2020-12-09
你好學(xué)堂只能提供會(huì)計(jì)分錄這里
2022-05-20
同學(xué)你好 (1)1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票500元,提取現(xiàn)金。 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,銀行存款 (2)4日,收取包裝物出租的押金1275元,開具現(xiàn)金收據(jù)。 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款 (3)6日,采購(gòu)員趙海借支差率費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付 借,其他應(yīng)收款 貸,庫(kù)存現(xiàn)金; (4)10日,趙海出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)850元,并交回多余現(xiàn)金150元。 借,管理費(fèi)用850 借,庫(kù)存現(xiàn)金150 貸,其他應(yīng)收款1000 (5)12日,購(gòu)入材料一批,貨款40000元,增值稅額6400元,開出轉(zhuǎn)賬支票46400元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 借,原材料40000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)6400 貸,銀行存款46400 (6)15日,1個(gè)月前收到光華公司的不帶息銀行承兌匯票一張,金額為12400元,已經(jīng)到期,收到款項(xiàng),存入銀行。 借,銀行存款 貸,應(yīng)收票據(jù) (7)18日,收到上海公司上月所欠貨款47000元的銀行轉(zhuǎn)賬支票一張。 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 (8)22日,填制銀行匯票申請(qǐng)書一份,金額20000元,銀行受理后,收到同等數(shù)額的銀行匯票。 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款; (9)25日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款80000元,增值稅額12800元,收到轉(zhuǎn)賬支票已辦理進(jìn)賬手續(xù)。 借,銀行存款92800 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12800 (10)30日,購(gòu)入辦公用品一批750元,用現(xiàn)金支付。 借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存現(xiàn)金;
2022-05-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×