你好;? ? ? 可以的 ; 可以的 ; 意思是 你們業(yè)務(wù) 和開票的? 以及支付的款項(xiàng)數(shù)據(jù)都會(huì)不同期發(fā)生; 所以你們 可以補(bǔ)的?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說(shuō)也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說(shuō),他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
1.12月1-31日每天,對(duì)公臨柜柜員為第一次來(lái)本行辦理開戶業(yè)務(wù)的對(duì)公客戶深圳智達(dá)科技有限公司開立二個(gè)對(duì)公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊(cè)資本1,000,000元。另收手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金200元,增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達(dá)科技有限公司出納前來(lái)銀行購(gòu)買支票,對(duì)公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉(zhuǎn)賬收取工本費(fèi)40元,增值稅銷項(xiàng)稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(wù)(1-9題)相同,為了簡(jiǎn)單12月份31天的業(yè)務(wù)匯總到12月31日這一天 進(jìn)行賬務(wù)處理,所以1-9題給出的金額記賬時(shí)請(qǐng)乘以31。②為了簡(jiǎn)單,本套題不考慮12月20日的利息計(jì)提 及核算。問會(huì)計(jì)分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會(huì)計(jì) 謝謝老師
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5月2日,預(yù)收A公司定金10萬(wàn)元,已送存銀行。 (2)5月5日,從B公司購(gòu)入一批原材料20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)5月10日向A公司發(fā)出貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅額6.5萬(wàn)元。余額已收回。 (4)5月11日支付給B公司購(gòu)貨款。 (5)5月25日,從C公司購(gòu)入工程物資一批用于自建廠房,收到的增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,甲公司開具面值226萬(wàn)元、為期3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票予以支付,因向銀行申請(qǐng)承兌匯票支付手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元。假定增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在取得資產(chǎn)時(shí)進(jìn)行一次抵扣。(6)5月28日,廠房建造領(lǐng)用工程物資180萬(wàn)元。 (7)5月31日,甲公司此前開具的一張商業(yè)承兌匯票到期,甲公司無(wú)力支付票據(jù)款。 編制以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
1.某工業(yè)企業(yè)存貨采購(gòu)成本按總價(jià)法計(jì)算。3月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)3月2日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用B材料一批,購(gòu)貨發(fā)票中材料價(jià)稅合計(jì)金額為46 800元,其中:貨價(jià)40 000元,增值稅額6 800元。當(dāng)即開出并承兌一張30天到期的商業(yè)承兌匯票,材料已全部驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)3月5日,從第二鋼廠購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材20噸,購(gòu)貨發(fā)票中材料價(jià)稅合計(jì)金額為58 500元,其中:貨價(jià)50 000元,增值稅額8500元。付款條件為價(jià)款2/10,1/20,N/30,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。另以現(xiàn)金支票300元付清提貨運(yùn)雜費(fèi)。 (3)3月8日,從外埠以托收承付結(jié)算方式購(gòu)入A材料一批,收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)結(jié)算憑證及發(fā)票運(yùn)單。發(fā)票中A材料價(jià)稅合計(jì)金額為93 600元,其中:貨價(jià)80 000元,增值稅額13 600元。運(yùn)費(fèi)金額800元。審核無(wú)誤后予以承付。A材料尚未運(yùn)到。 (4)3月12日,開出轉(zhuǎn)賬支票,支付3月5日所購(gòu)第二鋼廠材料貨款。 (5)3月14日,從外埠購(gòu)入的在途A材料已全部運(yùn)達(dá)驗(yàn)收入庫(kù)。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
1.A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為16%。2018年6月,發(fā)生下列業(yè)務(wù)。 (1)1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票500元,提取現(xiàn)金。(2)4日,收取包裝物出租的押金1275元,開具現(xiàn)金收據(jù)。 (3)6日,采購(gòu)員趙海借支差率費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付 (4)10日,趙海出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)850元,并交回多余現(xiàn)金150元。 (5)12日,購(gòu)入材料一批,貨款40000元,增值稅額6400元,開出轉(zhuǎn)賬支票46400元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 (6)15日,1個(gè)月前收到光華公司的不帶息銀行承兌匯票一張,金額為12400元,已經(jīng)到期,收到款項(xiàng),存入銀行。 (7)18日,收到上海公司上月所欠貨款47000元的銀行轉(zhuǎn)賬支票一張。 (8)22日,填制銀行匯票申請(qǐng)書一份,金額20000元,銀行受理后,收到同等數(shù)額的銀行匯票。 (9)25日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款80000元,增值稅額12800元,收到轉(zhuǎn)賬支票已辦理進(jìn)賬手續(xù)。 (10)30日,購(gòu)入辦公用品一批750元,用現(xiàn)金支付。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
每月按銷售收入的1%計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用請(qǐng)問合理嗎?如何攤銷
差額征稅差額開票發(fā)票按差額后金額確認(rèn)收入,那如何寫收入成本的會(huì)計(jì)分錄?如圖
我們公司小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是100萬(wàn),有倆股東,一個(gè)股東是法人,一個(gè)是商管公司,商管公司每次往我們公司匯款都備注“投資款”,已經(jīng)匯了190萬(wàn)了,其實(shí)商管公司的投資款是90萬(wàn),另一個(gè)法人的投資款是10萬(wàn),接下來(lái)怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人4-6月開票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)彈出來(lái)稅額3000多,請(qǐng)問3000多可以改為1000多嗎?
老師,公司有個(gè)人5月底已經(jīng)離職了。但是公司還沒發(fā)。我7月報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒有減半?六稅兩費(fèi)都是什么?什么時(shí)候減半征收
起初公允賬面不同的差額,24年存貨出售60%,為什么不考慮半年÷2呢?利潤(rùn)有考慮了1200/2=600來(lái)算?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問如何做分錄?
謝謝老師老師 我公司是做 啤酒銷售的, 就采購(gòu)啤酒來(lái) 有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 銷售出去, 客戶都不要發(fā)票, 那我每個(gè)月都剩下這么多 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 怎么辦? 有這方面的會(huì)計(jì)賬務(wù)知識(shí)嗎?
?你好 ;? ? ? ?你可以抵扣的 ;? 學(xué)堂有稅負(fù)率的課程; 有空去看看? ?
可以抵扣什么? 老師
你好;? 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 ; 你 產(chǎn)生了收入? 把無(wú)票收入 報(bào)了。 產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的??