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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5月2日,預(yù)收A公司定金10萬元,已送存銀行。 (2)5月5日,從B公司購入一批原材料20萬元,增值稅額2.6萬元,約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)5月10日向A公司發(fā)出貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,增值稅額6.5萬元。余額已收回。 (4)5月11日支付給B公司購貨款。 (5)5月25日,從C公司購入工程物資一批用于自建廠房,收到的增值稅專用發(fā)票列明價款200萬元,增值稅稅額為26萬元,甲公司開具面值226萬元、為期3個月的不帶息銀行承兌匯票予以支付,因向銀行申請承兌匯票支付手續(xù)費(fèi)2萬元。假定增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在取得資產(chǎn)時進(jìn)行一次抵扣。(6)5月28日,廠房建造領(lǐng)用工程物資180萬元。 (7)5月31日,甲公司此前開具的一張商業(yè)承兌匯票到期,甲公司無力支付票據(jù)款。 編制以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄

2021-09-09 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-09 17:44

借,銀行存款10 貸,預(yù)收賬款10

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快賬用戶6525 追問 2021-09-09 17:45

第二個呢

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齊紅老師 解答 2021-09-09 17:46

借,原材料20 應(yīng)交稅費(fèi)2.6 貸,應(yīng)付帳款22.6 借,銀行存款46.5 預(yù)收賬款10 貸,主營業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費(fèi)6.5 借,應(yīng)付帳款22.6 貸,銀行存款22.6-20×2% 財(cái)務(wù)費(fèi)用20×2% 借,工程物資200 應(yīng)交稅費(fèi)26 貸,應(yīng)付票據(jù)226 借,在建工程180 貸,工程物資180 借,應(yīng)付票據(jù)226 貸,應(yīng)付帳款226

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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