那個(gè)是一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅才可以按5%
請(qǐng)問(wèn)下老師,我在申報(bào)7月納稅申報(bào)表時(shí),把適用于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的未開具發(fā)票金額填在了13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)未開具發(fā)票欄,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦呢
老師好,簡(jiǎn)易的5%貨物加工修理修配勞務(wù)需要什么條件才能申請(qǐng)?
老師,您好,代加工姜泥的收入填寫在哪一個(gè)欄次?第3個(gè)欄次為什么是9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)?加工費(fèi)不是13%嗎?
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅中的3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的稅額是不用交增值稅的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售第三方軟件開票之后,填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)那一欄還是填在13%銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)那一欄呢
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
噢噢,那制造業(yè)加工就只能是13%,我看增值稅沒(méi)有多少進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
是的,那制造業(yè)加工就只能是13%