你好!以前的可以不用。
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒有做賬,屬于獨資企業(yè),并且沒有做賬,現(xiàn)在正常營業(yè)了,每月也開發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經營所得個人所得稅,但因為之前沒有做賬,現(xiàn)在成本也沒啥,稅務局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請更改為核定征收不?更改征收方式
經營所得稅由核定改為查賬了,前期的賬不完善,很多是無票支出,2023年剛改為查賬,以前的賬套還需要完善嘛
個體工商前期經營所得稅是核定征收:核定稅率類型,后期改為了查賬征收,前期核定征收時賬套很多沒發(fā)票有問題嘛
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元。現(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
匯算清繳后,調整的以前年度損益已經做過處理了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對,因為當時對方還沒拿發(fā)票來,報了開票金額20000,但是今天稅務局查的是1000,導致調整的以前年度損益金額需要修改,賬務處理之后。那還需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?和財務報表嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學習哪個課程
同一批貨物可以兩個報關單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負怎么倒推要做多少成本,多少費用呢?
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,商貿的,因為有買家要專票13%,讓我們升級為一般納稅人,其實我們的供應商大部分都是一般納稅人,90%的供應商能給我們開回13%的專票,想問如果我們升級為一般納稅人影響哪些,能說具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些
前期不規(guī)范可以不用管了,從現(xiàn)在開始以發(fā)票規(guī)范做賬了就可以了是嘛
你好!是的。就是這個意思