是的,那個就是你支付的主營業(yè)務成本
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產(chǎn)的,安裝也是他們自己的公司人員負責安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
老師,我們電梯公司 安裝費是我們的其他業(yè)務成本 有部分安裝是我們自己安裝工安裝 安裝成本會發(fā)生 對應的安裝收入不會及時開票 這種情況應該怎么做賬
老師新年好,請問一下公司接了個單子給其他公司安裝一套設備,去了一個月,這其中發(fā)生的住宿費餐飲費物料消耗等費用如果做賬,計入什么科目? 我們不是建筑公司主營業(yè)務是機械制造銷售,他這個項目是給他做出來的設備過去又給他安裝施工弄好的一整套,請老師幫忙解惑 謝謝
老師,我們做的建筑預制構件加安裝,確認了收入,然后安裝分包給其他公司,那其他公司開發(fā)票給我司,我是確認主營業(yè)務成本么?還是入其他科目?
老師,我們是裝飾公司,主營業(yè)務是木作,木制家居酒柜等。其他業(yè)務就是如果客戶給我們做全案,就裝修房子什么都可以。我想問,我們給客戶做木作裝修用的產(chǎn)品可以入庫存商品,然后結轉成本。那些那個材料做硬裝。我們是包給一個另一個公司。他們直接給我們開發(fā)票是開什么?開給我們的發(fā)票我怎么做會計分錄。
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎