你好 金額小這樣處理可以? 不然正常這是記其他業(yè)務(wù)收入的?
老師您好, 我想請教個問題,根據(jù)新的金融工具準(zhǔn)則,應(yīng)收票據(jù)也屬于金融工具里的金融資產(chǎn)了,如果承兌匯票是帶息票據(jù),到期收到本金加利息的話,以前是借記銀行存款(本息合計),貸記應(yīng)收票據(jù),然后再貸記財務(wù)費用(收到的利息);現(xiàn)在根據(jù)新準(zhǔn)則,如果說是承兌匯票到期收到的利息記到哪里啊?財務(wù)費用還是投資收益嗎?
老師你好,我想請問一下,子公司把他的資金借給母公司了,然后他倆之間簽了個借款協(xié)議,然后母公司把這個錢,存在銀行,就是利息就是高一些的那個存款了。這個子公司就是收到還款的時候和收到母公司。給的利息的時候兒,他是不那個利息子公司應(yīng)該記在利息收益收益里邊兒,財務(wù)費用的利息收入記在這里對不對,還是應(yīng)該記在投資收益里邊兒,再一個母公司,收到的利息是,利息收入支出去給子公司的定。給子公司的利息應(yīng)該記在利息支出里邊兒,對不對。
請問老師,退的農(nóng)民工保證金利益應(yīng)該怎么記賬?可以直接記到,財務(wù)費用,利息收入嗎?
老師好!銀行保理業(yè)務(wù)企業(yè)支付的手續(xù)費(有銀行回單),銀行直接扣的利息(沒有銀行回單),實際收到的應(yīng)收款與應(yīng)收賬款的賬面金額相差(手續(xù)費+利息)的金額,沒有發(fā)票可以一起計入財務(wù)費用—保理費用嗎?
老師好,問一下半路接手的賬發(fā)現(xiàn)2023年2月起,財務(wù)費用利息收入記在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表和利潤表勾稽不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
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110萬的保證金,四千多元的利息,算小金額嗎?如果計入營業(yè)外收入,需要申報增值稅嗎?
。建議計入其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅的。
這個增值稅填到申報表的那一欄呢?老師,計算申報嗎?按多少金額報呢?
填寫到6%服務(wù)的哪一行填寫到6%服務(wù)的那一行里面。 不含稅的收入乘以6%。