借庫(kù)存商品貸研發(fā)支出費(fèi)用化,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借主業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
企業(yè)研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對(duì)外銷售的,研發(fā)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除,這個(gè)材料費(fèi)用包括輔助材料嗎?
研發(fā)費(fèi)用里以前年度企業(yè)研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對(duì)外銷售的,研發(fā)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用扣除的依據(jù)是什么?
銷售研發(fā)產(chǎn)品如何賬務(wù)處理。銷售產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用能不能加計(jì)扣除
研發(fā)費(fèi)用在研發(fā)過(guò)程中計(jì)管理費(fèi)用 加計(jì)扣除也是正常算對(duì)嗎? 形成無(wú)形資產(chǎn)之后就不能加計(jì)扣除了
研發(fā)費(fèi)用中直接形成的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料為什么不能加計(jì)扣除?
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬(wàn),甲股東沒(méi)有投資還從賬上借支拿了16萬(wàn)用,利潤(rùn)虧損20萬(wàn),甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬(wàn),乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬(wàn),欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬(wàn),現(xiàn)在賬上余額-29萬(wàn),如果乙股東把負(fù)債全部過(guò)給甲股東,乙還要給甲多少錢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開(kāi)3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開(kāi)3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些???
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
銀行利息收入怎么做賬
我申報(bào)免扺退稅申報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表免征和抵扣稅額與增值稅申報(bào)表存在差額,如何解決?
居間費(fèi)一個(gè)億,轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶扣稅多少錢,公司賬戶扣稅多少錢?沒(méi)有成本發(fā)票,沒(méi)有人員工資
老師,如果合報(bào)的成本大于可變現(xiàn)凈值,那是不是把個(gè)報(bào)里面計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備抵消,當(dāng)時(shí)合報(bào)計(jì)提多少就抵消多少,是這個(gè)意思嗎?
為什么不是借長(zhǎng)投 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不明白為什么有資本公積
別人公司欠我們老板100萬(wàn),對(duì)賬的時(shí)候金額是100萬(wàn)我老板簽字了,但是今天老板發(fā)現(xiàn)實(shí)際銀行就到賬80萬(wàn),少了20萬(wàn),這個(gè)怎么辦?