額嗯,可以的,沒問題
老師,請問,我這的一般納稅人公司,到2022年12月31日,計提的100萬,供應商沒給開票過來,是在2023年4月份給開過來計提的這100萬的發(fā)票,那2023年5月份,匯算清繳,這100萬,需要調(diào)增嗎?
老師,想問問,2022年12月份計提的年終獎,2023年1月份支付,那匯算清繳的時候,年終獎這部分可以作為費用在稅前扣除嗎?
2022年采購的材料,付款跟開票在2023年的3月份,那這筆業(yè)務(wù)可以放到2023年5月31號的匯算清繳稅前扣除嗎?
請問2022年付款,2023年3月開了對應金額的發(fā)票,請問進行2022年的匯算清繳時,可以把這部分計入成本進行扣除嗎
老師好,2022年計提的職工工資2023年進行所得稅匯算之前未支付,要納稅調(diào)整,那么2023年5月31日以后支付的這筆工資,在2024年進行23年匯算時,是否可以稅前扣除?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對