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甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅率13%,稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,給予的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20.N/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)訂分錄。2.若買方2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。3若買方2020年1月10日以一張面值568500加元,年利率為6%期限4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵債該到期無力支付的貨款,試編制該會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%稅款。稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,七月的現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅?要求。(1)是甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)落馬營商為2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)那我買房于2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%,期限為四個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款試編制該會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%稅款。稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,七月的現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅?要求。(1)是甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)落馬營商為2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)那我買房于2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%,期限為四個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款試編制該會(huì)計(jì)分錄。
2018年12月10日,甲企業(yè)銷售產(chǎn)品,售價(jià)為50000元,增值稅率為13%,為了及時(shí)收回貨款,規(guī)定的現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅要求:1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄2若買方2018年12月25日支付貨款,編制收到貨款的會(huì)計(jì)分錄3.2019年1月10日以一張面值56500,為期為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償無力支付的貸款,編制會(huì)計(jì)分錄
2018年12月10日,甲企業(yè)銷售產(chǎn)品,售價(jià)為50000元,增值稅率為 13%,為了及時(shí)收回貨款,規(guī)定的現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30計(jì)算 現(xiàn)金折扣不考慮增值稅 要求:1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 2若買方2018年12月25日支付貨款,編制收到貨款的會(huì)計(jì)分錄 3.2019年1月10日以一張面值56500,為期為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵 償無力支付的貸款,編制會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
您好!借:應(yīng)收賬款 56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入 50000 銷項(xiàng)稅 6500 借:應(yīng)收票據(jù) 56500 貸:應(yīng)收賬款 56500