你好 1 借,應(yīng)收賬款56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷6500 2 借,銀行存款56000 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸,應(yīng)收賬款56500 3 借,應(yīng)收票據(jù)56500 貸,應(yīng)收賬款56500
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅率13%,稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,給予的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20.N/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會訂分錄。2.若買方2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會計(jì)分錄。3若買方2020年1月10日以一張面值568500加元,年利率為6%期限4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵債該到期無力支付的貨款,試編制該會計(jì)分錄
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%稅款。稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,七月的現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅?要求。(1)是甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會計(jì)分錄。(2)落馬營商為2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會計(jì)分錄。(3)那我買房于2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%,期限為四個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款試編制該會計(jì)分錄。
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%稅款。稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,七月的現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅?要求。(1)是甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會計(jì)分錄。(2)落馬營商為2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會計(jì)分錄。(3)那我買房于2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%,期限為四個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款試編制該會計(jì)分錄。
2018年12月10日,甲企業(yè)銷售產(chǎn)品,售價(jià)為50000元,增值稅率為13%,為了及時(shí)收回貨款,規(guī)定的現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅要求:1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會計(jì)分錄2若買方2018年12月25日支付貨款,編制收到貨款的會計(jì)分錄3.2019年1月10日以一張面值56500,為期為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償無力支付的貸款,編制會計(jì)分錄
2018年12月10日,甲企業(yè)銷售產(chǎn)品,售價(jià)為50000元,增值稅率為 13%,為了及時(shí)收回貨款,規(guī)定的現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30計(jì)算 現(xiàn)金折扣不考慮增值稅 要求:1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會計(jì)分錄 2若買方2018年12月25日支付貨款,編制收到貨款的會計(jì)分錄 3.2019年1月10日以一張面值56500,為期為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵 償無力支付的貸款,編制會計(jì)分錄
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)