借:成本費(fèi)用科目 貸:待認(rèn)證稅額
進(jìn)行稅額比較多,還未認(rèn)證,不是把進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后需要抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)出來,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師您好,請(qǐng)問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證勾選抵扣以后,會(huì)計(jì)分錄和摘要怎么寫,謝謝老師
老師,待認(rèn)證稅額,有一些不能抵扣,要轉(zhuǎn)出,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
待抵扣認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
我們一般納稅人,認(rèn)證了一些進(jìn)項(xiàng)票,但是有些不能抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄咋寫
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤(rùn)里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開建筑服務(wù)大類嗎
請(qǐng)問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
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節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個(gè)設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動(dòng)機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動(dòng)機(jī)那部分的買入價(jià)乘10%嗎
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什么類型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額 這樣寫對(duì)嗎?老師
還是說借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)
都沒認(rèn)證,你做什么轉(zhuǎn)出科目呢?
這不是要認(rèn)證嗎?
認(rèn)證完有些稅額不能抵扣,要轉(zhuǎn)出
你寫的那一步我上個(gè)月已經(jīng)寫了,這個(gè)月要認(rèn)證
借:成本費(fèi)用科目 貸:待認(rèn)證稅額 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這是什么意思,待認(rèn)證和轉(zhuǎn)出都在貸方?
之前收到的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做到了待認(rèn)證里面,沒有分能不能抵扣,這個(gè)月因?yàn)橛袖N項(xiàng),所有待認(rèn)證那部分要轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額,但是有些不能抵扣的要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么寫
借:成本費(fèi)用科目 貸:待認(rèn)證稅額 不能抵扣的還未認(rèn)證的 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??不能抵扣的已認(rèn)證的部分
為什么要借成本費(fèi)用科目,這一步在以前的月份都已經(jīng)做過了,
你根據(jù)實(shí)際情況做就是,我只是舉例
實(shí)際情況就是我上面寫的那兩個(gè)分錄不知道哪個(gè)對(duì)
你以前計(jì)入成本費(fèi)用的是不含稅的部分,現(xiàn)在要把不能抵扣的稅也要轉(zhuǎn)入
老師 ,收到的進(jìn)項(xiàng)票如果有些用于招待不能轉(zhuǎn)出,那還需要認(rèn)證嗎?
老師,你不用回答啦,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!