是的沒錯(cuò), 是這樣的
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅,經(jīng)營(yíng)所得是每個(gè)季度交還是按月交
老師請(qǐng)教個(gè)問題,個(gè)體工商戶個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得稅交納是以全額度交納個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得稅,還是按著核定交納,比如季度核定1.08萬元,季度開票金額20萬左右。
老師個(gè)體工商戶是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅么
個(gè)體工商戶季度開票未超過30萬,按經(jīng)營(yíng)所得繳納的個(gè)稅是免稅嗎?
個(gè)體工戶是按季度按經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅 ?
老師,那我沒有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師,我們企業(yè)購入一臺(tái)車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,您好,想問一下報(bào)關(guān)單上交易方式是GIF,有保費(fèi)和運(yùn)費(fèi),開發(fā)票的時(shí)候是按報(bào)關(guān)單上的金額開呢,還是要把運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)減掉開具呢?
老師 對(duì)方給我們打了714000貨款 要求我們開票給他們 稅率13% 怎么算出來單價(jià)跟數(shù)量
老師,三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進(jìn)買出,產(chǎn)品種類少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?
個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為:應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
給我說下都交啥稅呢還
一般不盈利 0申報(bào)?
學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 13%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、個(gè)人所得稅 是的沒錯(cuò), 是這樣的
印花稅一般是哪些呢
印花稅稅率與項(xiàng)目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html
個(gè)體戶 申報(bào)個(gè)稅 用哪個(gè)表 查賬征收的話
北京個(gè)體戶是不都查帳征收啦?新建立的
同學(xué)您好,現(xiàn)在很少核定征收了,有些地方都地轉(zhuǎn)查賬征收的
好的 那申報(bào)是填A(yù)BC哪個(gè)表
同學(xué)您好,、征收方式不同:A表一般用于實(shí)行查帳征收方式企業(yè)申報(bào)。適用于一般納稅人。B表實(shí)行核定征收方式企業(yè)申報(bào),適合小規(guī)模納稅人。C表適用于自然人電子稅務(wù)局(WEB),辦稅服務(wù)廳。 C表適用于兩處及以上取得經(jīng)營(yíng)所得,匯算清繳時(shí)填寫。
那我這個(gè)查帳征收的 季報(bào) 用哪個(gè)表呢?小規(guī)模
同學(xué)您好,A表 實(shí)行查帳征收方式
o申報(bào) 還用填收入成本數(shù)據(jù)么
是的沒錯(cuò),這 是要的不要交稅稅款可以零申報(bào)的,但財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),扣除項(xiàng)目都需如實(shí)申報(bào)的。?????
那像一般納稅人 無增值稅O申報(bào)的話 就啥也不用填了吧 打開表保存下就行
你好,一般是不這樣的,有數(shù)據(jù)還是如實(shí)填的????