?同學(xué)你好,是的,差額普通發(fā)票,就是在開票軟件里點(diǎn)差額征稅就行了。你計(jì)算正確。?
一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是一年銷售額超過500萬,公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,每月光社保、公積金、工資就100多萬,實(shí)際服務(wù)費(fèi)也就3萬多,按差額征稅,社保、公積金、工資屬于銷售額嗎,要是屬于,是不是要轉(zhuǎn)一般納稅人?
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬,管理費(fèi)0.5萬元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計(jì)13.7萬,勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元,請(qǐng)問我們公司怎么做賬,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,具體會(huì)計(jì)分錄?他這樣開票對(duì)不對(duì)
3.新陽勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算2021年第一季度應(yīng)交增值稅()
.新陽勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算2021年第一季度應(yīng)交增值稅
.新陽勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算2021年第一季度應(yīng)交增值稅(
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
今年的政策是每月開票不超過10萬免稅,那選擇差額開票后是按10萬申報(bào)還是按2萬申報(bào)?小規(guī)模納稅人差額開票是按5%的稅率還是1%
同學(xué)你好,選擇差額開票后是按2萬申報(bào)。小規(guī)模納稅人差額開票是按5%的稅率。不好意思,上面我說錯(cuò)了。
謝謝老師,假如開10萬,差額開票按5%征稅,稅額1000,全額開票按1%征稅,稅額也是1000,但是結(jié)合今年政策,還是選擇差額開票劃算對(duì)吧?因?yàn)榘床铑~申報(bào)增值稅,也許一個(gè)月就打不到10萬,可以免稅,是這樣理解嗎?
同學(xué)你好,是的,還是選擇差額開票劃算。因?yàn)榘床铑~申報(bào)增值稅,也許一個(gè)月就打不到10萬,可以免稅,是這樣理解的。