同學你好 有印花稅發(fā)生的話就要申報
印花稅稅務局未核定到每月或每季申報,讓按每次簽定合同時申報。我想問下,是年底最后一次報稅,按全年的收入來申報印花稅,還是每月按當月收入來報呢,沒核有印花稅,只有按次申報
老師,去年的收入8月到12月沒有報印花稅,需要補報么?按次申報么?
小規(guī)模印花稅按次申報,21年7月到22年12月有8次沒有申報,請問要怎么補交,電子稅務局跨年不能申報
老師好!印花稅:1)銷售的未開票收入需要繳納印花稅嗎? 2)如現(xiàn)在申報,12月的數(shù)據(jù)還沒有出來,時間節(jié)點是? 3)印花稅是按年申報,還是按次的呀?
老師,一般納稅人12月沒有開票,印花稅按次申報的話,請問12月份還需要申報印花稅嗎
公司出口商品到亞馬遜倉庫,頭程運費也就是貨物運到亞馬遜倉庫的海運費是由公司承擔,那么報關單應該按FOB 還是C&F模式
請問老師,餐飲店活動!免費領取一張38元券,下次來吃飯的時候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會員儲值300送45,現(xiàn)在吃了280元??梢粤p38,他辦理會員了,充值300。整體相當于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開了發(fā)票的,今年這個月退費了,分錄怎么做呢?主要稅務系統(tǒng)跟賬上不一致,因為這個紅票不紅沖
公司購買固定資產(chǎn),應該掛應付賬款還是其他應付款?
騰迅共享文檔怎么設密碼
老師,您好,為什么要服務老板服務企業(yè),把自己學會的財務知識教會老板?為什么要對老板忠誠?
個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但開了增值稅專票 求 稅費 附加稅 計提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營業(yè)外收入 通過管理費用嗎
請問稅務稽查三個月了也沒查出問題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對數(shù)據(jù)報給他,請問我們還要幫他們核對數(shù)據(jù)嗎
請樸老師解答,請問老師,畫紅線的地方,此項業(yè)務,用于日常經(jīng)營,在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費稅怎么處理
老師我這個應稅憑證和數(shù)量怎么填寫,稅款所屬期起和止都是一樣的,選擇不了
同學你好 1、逐份填寫應稅憑證時填。2、合并匯總填寫應稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應稅憑證。