你好 可以做更正申報(bào)?
老師,我這月12月4號(hào)發(fā)放11月份的工資,然后我申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候有一個(gè)人的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,多申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)怎么辦
老師,我剛發(fā)現(xiàn)個(gè)稅12月份應(yīng)該申報(bào)11份工資表,我申報(bào)的是12月份工資表,也就是計(jì)提的12月份工資表,申報(bào)了,現(xiàn)在怎么辦
就是說(shuō)員工11月5日入職了11月25離職在結(jié)清離職工資后,11月28日再次入職12月15日又離職,但還沒(méi)到發(fā)上月工資的時(shí)候,所以11月28—12月15日的一起發(fā)了,個(gè)稅也是兩個(gè)月一起扣的,那么在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是申報(bào)11月份的時(shí)候只申報(bào)11月5—25日的離職工資,在申報(bào)12月的時(shí)候申報(bào)11月28—12月15日的
老師您好,我忘記申報(bào)2022年11月份個(gè)稅了,在申報(bào)12月的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,而且是最后一天發(fā)現(xiàn)的,然后去的稅務(wù)局稅管員給申報(bào)了,因?yàn)閭€(gè)稅一直是零申報(bào),去稅管員哪里的時(shí)候又找了幾個(gè)人做的工資表,沒(méi)想到申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了,現(xiàn)在情況是我實(shí)際并沒(méi)有做11月的工資,但是又有個(gè)稅,老師這種情況我應(yīng)該怎么辦呢
老師,個(gè)稅月份申報(bào)錯(cuò)了,應(yīng)該是12申報(bào),但是她申報(bào)在11月,并且在12月的時(shí)候又申報(bào)了一次,這個(gè)要怎么辦,
老師,公司汽車(chē)銷(xiāo)售公司開(kāi)車(chē)價(jià)值23萬(wàn)元的機(jī)動(dòng)車(chē),一共10萬(wàn)元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會(huì)不會(huì)不同意牌照因?yàn)槲覀內(nèi)龔堥_(kāi)發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問(wèn)題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)單子的商品,主商品和配件都是外面采購(gòu)的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類(lèi)不是要實(shí)地考察和報(bào)送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購(gòu)買(mǎi)不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報(bào)嗎
老師,單位采購(gòu)保險(xiǎn)柜1500元,會(huì)計(jì)科目怎么做
收到工信局給公司的獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元,這個(gè)20萬(wàn)在填企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在營(yíng)業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費(fèi)需要計(jì)提嗎?
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為0,進(jìn)項(xiàng)稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤(pán)虧盤(pán)盈填在匯算的財(cái)產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個(gè)稅扣除每個(gè)月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個(gè)人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)空調(diào)拆機(jī)移機(jī)的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?