同學(xué),你好 其他應(yīng)付款-舊房主名,和其他應(yīng)付款-法人,可以對沖

老師好,法人向公司借款180萬用于個(gè)人買房,之后又通過個(gè)人買房抵押貸款,貸款銀行就將抵押貸款的錢100萬放款到了公司賬戶上,在法人看來這筆錢是他還給公司的,但是當(dāng)時(shí)借款是公帳直接轉(zhuǎn)他個(gè)人賬戶的,這個(gè)做賬分錄需要怎么做?
公司做房租租金業(yè)務(wù),因?yàn)榉孔庖缓贤呛头ㄈ撕炗喌?,所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發(fā)票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶去交房租開公司發(fā)票回來報(bào)銷可以算主營業(yè)務(wù)成本嗎?可以借:其他應(yīng)收款法人,貸:銀行存款,開回時(shí)發(fā)票(開票名稱還是法人名字):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個(gè)材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個(gè)流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
去年公司買了個(gè)100萬的房作為辦公室使用,戶主是法人,然后法人借款進(jìn)來然后轉(zhuǎn)出去買的,外賬那邊做的,法人借進(jìn)來的時(shí)候做的是借銀存,貸其他應(yīng)付款-法人,買房付款的時(shí)候做的是借其他應(yīng)付款-舊房主名,貸銀存,這個(gè)一直還掛著的,要處理么
老師,去年老板買房的時(shí)候從公戶出了100萬,做的賬是借其他應(yīng)付款-小王100萬,貸銀行存款100萬,然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬,這個(gè)100萬當(dāng)時(shí)就是給法人買房子用的,現(xiàn)在公司欠法人的這個(gè)83萬能不能跟其他應(yīng)付款王抵消掉,直接做分錄借其他應(yīng)付款-法人83,貸其他應(yīng)付款-小王83萬,這樣可以么?
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過來怎么讓員工覺得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?
長沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報(bào)繳費(fèi)截止時(shí)間是什么時(shí)候?
老師您好,開94232.05元的貨物13%的票,我得在庫存品里選出多少錢的成本來開?
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問專業(yè)的知識(shí),請問有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬,按照21萬轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營期間B股東實(shí)繳了50萬,B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬元對嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請問這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬,門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬,已發(fā)120萬,如何根據(jù)收入的完成情況來核定,10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額?

