不能更正嗎 這個(gè)可以更正的

老師,請教個(gè)問題,這張報(bào)關(guān)單電子口岸統(tǒng)計(jì)出來的美元價(jià)合計(jì)=18194+6502=24696,報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是20400+7290=27690,用總價(jià)27690-統(tǒng)計(jì)美元總價(jià)24696=2994是C&F成交方式下的運(yùn)費(fèi),但報(bào)關(guān)單上的實(shí)際運(yùn)費(fèi)是2995,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)多了USD1元這個(gè)要怎樣處理?
老師 報(bào)關(guān)的時(shí)候成交方式是C&F,然后報(bào)關(guān)單的總金額不小心寫成不含運(yùn)費(fèi)的了怎么辦呢?
老師好!出口報(bào)關(guān)單上的成交方式是C&F,運(yùn)費(fèi)USD1500,有15件商品,怎么換算成人民幣,2月匯率是7.1049,謝謝!
老師: 報(bào)關(guān)單C&F價(jià) 運(yùn)費(fèi)EUR/203.07/總價(jià) 合同總價(jià)EUR19850.5 C&F=COF=FOB+運(yùn)費(fèi) FOB=C&F-運(yùn)費(fèi)=19850.5-203.07=19647.43 19647.43/19850.5≈0.99 商品合計(jì)24項(xiàng),前23項(xiàng) 單項(xiàng)商品總價(jià)*0.99=FOB價(jià) 第24項(xiàng) 單品總價(jià) 19647.43-前23項(xiàng)FOB總和 開發(fā)票的時(shí)候 再將各項(xiàng)FOB價(jià)乘以出口月初匯率,寫成人民幣價(jià)格 那再最后發(fā)票備注的時(shí)候應(yīng)該怎么寫? 例如: 報(bào)關(guān)單號(hào):5354202505400xxxxx,一般貿(mào)易,成交方式:C&F,合同協(xié)議號(hào):20250414-00XXX,匯率:821.69,出口金額:19850.5歐元,出口口岸:蓮塘海關(guān) 這樣寫嗎?還是怎么寫?
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報(bào)關(guān)單上的金額有差異,在收匯時(shí)差異怎么入賬?因?yàn)槭諈R時(shí)本身跟之前的確認(rèn)收入時(shí)就有差異?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


海關(guān)已經(jīng)放行了 還能更正嗎
那你們一是改報(bào)關(guān)單的運(yùn)費(fèi)金額,并出具貨代的運(yùn)費(fèi)賬單作證明,這樣可能會(huì)導(dǎo)致報(bào)關(guān)員扣分;二是臨時(shí)重做報(bào)關(guān)單據(jù),需要你有帶公章的空白紙,把運(yùn)費(fèi)含入貨值里面。
不更改可以嗎老師?有沒有什么影響?
那你和你收匯金額不一致了