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經(jīng)營部)在成為一般納稅人之前代開專票的款項(xiàng)沒有及時(shí)收回,成為一般納稅人后,收到此筆款項(xiàng)現(xiàn)在要注銷就變成(應(yīng)收款負(fù)數(shù))老師應(yīng)該怎么平賬?要是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,收入與增值稅報(bào)表不一致,不平的話,應(yīng)收款負(fù)數(shù)(預(yù)收)又要補(bǔ)交稅,還是賬上不調(diào)整 注銷時(shí)寫情況說明呢?

2023-02-26 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-26 09:32

您好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)收賬款正數(shù),沒收款是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9915 追問 2023-02-26 09:36

老師,主要是成為一般納稅人之前一直沒有做賬(沒確認(rèn)收入),成為一般納稅人之后代開專票的款項(xiàng),回到賬戶,有做借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ,所以是負(fù)數(shù),現(xiàn)在要注銷,不知道怎么平賬

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快賬用戶9915 追問 2023-02-26 09:42

可以把這些沒有以前年度(需確認(rèn)而沒確認(rèn)的收入)轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

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快賬用戶9915 追問 2023-02-26 09:43

可以把這些以前年度(需確認(rèn)而沒確認(rèn)的收入)轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-26 09:51

您好,那您以前開票的數(shù)據(jù)補(bǔ)記做賬即可

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齊紅老師 解答 2023-02-26 09:52

您好,就是根據(jù)業(yè)務(wù)還原財(cái)務(wù)賬套

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快賬用戶9915 追問 2023-02-26 09:59

但要是確認(rèn)(以前年度的收入,)今年的收入總額就與稅局不一至, 所以 能不能先確認(rèn)收入,(增值稅已經(jīng)以前代開是繳納),再把確認(rèn)的收入轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤,。同樣也在本能結(jié)轉(zhuǎn)成本,再把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也轉(zhuǎn)入利潤分配,未分配利潤?這樣主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本一正一負(fù),剛好抵消為零,不影響本年的收入和成本,可以嗎老師?

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齊紅老師 解答 2023-02-26 10:13

您好,那您是在以前年度開票時(shí)補(bǔ)充做賬,不確認(rèn)本期收入,還原以前收入

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快賬用戶9915 追問 2023-02-26 10:20

成本也是回開票年度結(jié)轉(zhuǎn)是吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-26 10:54

您好,是的,您的理解非常正確

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