您好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)收賬款正數(shù),沒收款是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒有,除非他們來查
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,公司銷售產(chǎn)品發(fā)生了一筆裝卸費(fèi),這個(gè)怎樣做憑證
我沒看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來個(gè)0.45和30
總說醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面
老師,主要是成為一般納稅人之前一直沒有做賬(沒確認(rèn)收入),成為一般納稅人之后代開專票的款項(xiàng),回到賬戶,有做借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ,所以是負(fù)數(shù),現(xiàn)在要注銷,不知道怎么平賬
可以把這些沒有以前年度(需確認(rèn)而沒確認(rèn)的收入)轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
可以把這些以前年度(需確認(rèn)而沒確認(rèn)的收入)轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
您好,那您以前開票的數(shù)據(jù)補(bǔ)記做賬即可
您好,就是根據(jù)業(yè)務(wù)還原財(cái)務(wù)賬套
但要是確認(rèn)(以前年度的收入,)今年的收入總額就與稅局不一至, 所以 能不能先確認(rèn)收入,(增值稅已經(jīng)以前代開是繳納),再把確認(rèn)的收入轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤,。同樣也在本能結(jié)轉(zhuǎn)成本,再把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也轉(zhuǎn)入利潤分配,未分配利潤?這樣主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本一正一負(fù),剛好抵消為零,不影響本年的收入和成本,可以嗎老師?
您好,那您是在以前年度開票時(shí)補(bǔ)充做賬,不確認(rèn)本期收入,還原以前收入
成本也是回開票年度結(jié)轉(zhuǎn)是吧?
您好,是的,您的理解非常正確