您好,就是填寫本月的金額
老師,填報(bào)表利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表月報(bào),本年累計(jì)金額就是本年累計(jì)數(shù),本月金額就是把報(bào)表調(diào)到12月份對(duì)應(yīng)的本期金額對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問季度報(bào)表申報(bào)是不是這樣子對(duì)應(yīng)呢? 本年累計(jì)(利潤(rùn)表“本期金額”) 本期金額(利潤(rùn)表“本月數(shù)”)
老師,利潤(rùn)表是本年累計(jì)金額和本月金額,稅務(wù)的利潤(rùn)表是本期金額和上期金額。那么本期的金額和上期金額填什么時(shí)間的。
老師我申報(bào)利潤(rùn)表有個(gè)上期金額 但是我利潤(rùn)表上有本年累計(jì)金額 本月金額 上年同期累計(jì) 沒有上期金額呀
老師,季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表有的是上期金額,本期金額;而有的是本月金額和本年累計(jì)金額,填的數(shù)據(jù)一樣嗎,是不是上期是上年度這個(gè)季度的累計(jì)收入,本期是本年的累計(jì)
郭老師,我們買了幾臺(tái)氬弧焊機(jī),金額不大,4000塊我們施工要用,如果沒做固定資產(chǎn),做什么科目
空調(diào)維修維護(hù)開發(fā)票是開什么項(xiàng)目
老師你好,去年開的發(fā)票今年沖紅重開,跨年發(fā)票紅沖重新開具,這種怎么做賬務(wù)處理
公司第二季度把以前年度彌補(bǔ)虧損的都補(bǔ)完了,并交了企業(yè)所得稅,但是老板讓第三季度做虧損,不交稅,該如何合理避稅
你好,我是事業(yè)單位,但是執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。然后我這月收到政府補(bǔ)助營(yíng)業(yè)外收入68萬。我這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入再報(bào)所得稅時(shí)候交不交所得稅?要不要填到營(yíng)業(yè)收入第一行那?這個(gè)圖是政府補(bǔ)助沒填第一行,提示的。怎么辦?
老師,工程上面開的發(fā)票超出了審計(jì)價(jià)格。然后增值稅開的是3個(gè)點(diǎn),稅也交了。這個(gè)發(fā)票是2022年開的,這個(gè)錢是收不回來。這個(gè)賬怎么做?現(xiàn)在一直掛在應(yīng)收賬款上面。
老師,我們買材料。普票可能4元。專票就要6元。我們是一般納稅人。對(duì)方是小規(guī)模納稅人。我們到底是普票劃算還是專票劃算
沒有開票的收入,在寫憑證時(shí)要寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
民宿掛在攜程上,攜程打營(yíng)業(yè)款的時(shí)候會(huì)扣掉平臺(tái)費(fèi),我一般做賬時(shí),因?yàn)槭菙y程打到老板卡上,我做賬:借:其他應(yīng)收款-老板900,借:銷售費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款-攜程 1000 ,但是這次攜程沒扣平臺(tái)費(fèi),還退返了平臺(tái)費(fèi),我做賬,借:其他應(yīng)收款950 借:銷售費(fèi)用-50 貸應(yīng)收賬款900 老師,這樣沖減服務(wù)費(fèi),那之前收到的攜程開的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)也能正常稅前抵扣的是嗎?
經(jīng)理代理服務(wù),代理運(yùn)雜費(fèi),要不要交印花稅?
再請(qǐng)問下老師,這個(gè)本年利潤(rùn)二月借方本年累計(jì)發(fā)生額為什么沒有把一月的發(fā)生額加上去呢
抱歉,這個(gè)就不太清楚了。
這是我在會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)的長(zhǎng)沙卓越家具有限公司的實(shí)操班里的數(shù)據(jù),老師也不知道嗎
對(duì),這個(gè)我不是具體實(shí)操的老師。
如果不按照課,按常識(shí)來說,是應(yīng)該把一月份借方發(fā)生額+二月借方發(fā)生額才是二月的本年累計(jì)借方發(fā)生額吧
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。