同學(xué)您好,關(guān)聯(lián)方關(guān)系必須有填,可填高管和股東為關(guān)聯(lián)方,有關(guān)聯(lián)方,有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,就需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表申 報(bào)
老師,一直零申報(bào)的公司,企業(yè)年度關(guān)聯(lián)往來報(bào)告表要填嗎?企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,但顯示未申報(bào)
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告申報(bào)顯示失敗原因是未申報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅怎么弄
申報(bào)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)表顯示失敗,原因是未申報(bào)年度企業(yè)所得稅但是明明都申報(bào)了的呀,這種情況怎么弄
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表要填嗎,不知道怎么填,不填的話顯示未申報(bào)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
可是沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)呀老師
同學(xué)您好,關(guān)聯(lián)方關(guān)系必須有填
填寫了寫的是股東
你好,可以的, 沒問題
同學(xué)您好,高管也是可以的
老師表沒問題我想問的是我申報(bào)了企業(yè)所得稅年報(bào)為什么還顯示我沒有申報(bào)呢
然后這個(gè)關(guān)聯(lián)表就沒法申報(bào)
填上這些再試一下就可以的
從新填試一下嗎好的老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,