借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
稅控盤退回的280元技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280怎么做分錄了
請(qǐng)問稅盤服務(wù)費(fèi)280元,做了減免申報(bào)了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,稅控盤服務(wù)280,怎么做分錄
金稅盤服務(wù)費(fèi)280元抵稅做會(huì)計(jì)分錄怎么做
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票,這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫
抵稅時(shí)原始憑證附什么?可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)貸現(xiàn)金
沒有原始憑證的,當(dāng)月抵扣的可以。
哦哦,那我2月交的2月抵稅直接做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸現(xiàn)金可以哦
可以的,可以這么做的。
老師做到應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎,還是要和進(jìn)項(xiàng)稅分開
好,你這樣做的話,你的增值稅申報(bào)的和你賬上的不一致,因?yàn)槟闵陥?bào)的時(shí)候他不在進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
那要做應(yīng)交增值稅減免稅?
對(duì)的,是的,是這么做的。
報(bào)表填在哪一欄呢?
主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額附表四的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
老師,那賬本上一直有一個(gè)280的余額?就那么放著?
結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
需要怎么操作呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
那不是還有一項(xiàng)是有余額?
你好,那你平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
在自己做其他的你還有余額嗎?你看一下。